您好!這個(gè)建議不用管他
請(qǐng)問(wèn)老師 已經(jīng)提交了清稅注銷(xiāo)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表之后,銀行發(fā)生了利息收入和手續(xù)費(fèi)的交易,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師,一直零申報(bào)的企業(yè)申請(qǐng)注銷(xiāo),走的簡(jiǎn)易注銷(xiāo),今天剛?cè)ザ悇?wù)局提交了部分申報(bào)表,現(xiàn)在需要申報(bào)所得稅的季報(bào)和年報(bào),這個(gè)所得稅清算報(bào)備該怎么填寫(xiě)?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),是在沒(méi)結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn):企業(yè)只有利息收入和銀行手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生,無(wú)其他業(yè)務(wù)。那企業(yè)要交的所得稅是不是利息收入-銀行手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票)乘以匯率?
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳申報(bào)后,退回了多交的企業(yè)所得稅,我做分錄:借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,然后之前計(jì)提過(guò)了該怎么調(diào)整
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
那我們公司做賬還是做進(jìn)去吧?
你好!你都已經(jīng)提交了,如果到時(shí)候提交的要返回修改,你再做進(jìn)去
我是說(shuō)會(huì)計(jì)處理需要做賬嗎
你好!你可以做,做了給老板看