你好 要是清單發(fā)票,那個(gè)清單手寫的不行 要是開票系統(tǒng)里開出來的?

發(fā)票清單可以用復(fù)印件,附在憑證后面嘛,我給客戶開了發(fā)票然后只給他一張清單,我可以讓他復(fù)印一份嗎
發(fā)票第一聯(lián)不小心給了客戶,客戶不寄回,我們公司要入賬,可以用發(fā)票的復(fù)印件做賬嗎?這么做合法嗎
給客戶開的發(fā)票附帶的明細(xì)單(手寫的),只寫了一份,給客戶了,自己入賬用發(fā)票及明細(xì)單復(fù)印件可以嗎?
老師,我們買了三種型號(hào)的單子,銷售方只按一種型號(hào)開票,我問為啥,他說會(huì)給我們銷貨明細(xì)單,上面是三種單,他們自己的進(jìn)貨發(fā)票也只是開一種型號(hào)。堅(jiān)決不重開發(fā)票,這個(gè)銷貨單和發(fā)票總金額符合明細(xì)不符合,我可以把明細(xì)單附賬上嗎
老師,昨天稽查局來我們公司稽查了,沒有查賬,就是走的時(shí)候叫我做一份今年的收入明細(xì)表和成本費(fèi)用明細(xì)表以及今年的對(duì)公賬戶流水給他們。我收入明細(xì)表可不可以就寫明客戶名稱、收入金額就可以呢?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


開票開的是:配件款,(明細(xì)是一年累計(jì)下來的非常多,只給了客戶手寫的累計(jì)下來的明細(xì)單)
你好 這樣不行? 要有配件明細(xì) 或者清單?
手寫的明細(xì)不行? 要發(fā)票系統(tǒng)里機(jī)打出來的?