學(xué)員您好,進口貨物繳納的增值稅你們自己是可以抵扣的,并沒有重復(fù)征收

老師您好,進口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復(fù)征收了增值稅?
老師你好,進口貨物再路過海關(guān)的時候需要繳納關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)的增值稅 問題1:關(guān)稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關(guān)稅的同時,還需要繳納13%或9%的進口環(huán)節(jié)增值稅,次日這批進口貨物對外銷售時,繼續(xù)繳納增值稅,國外進口時取得的進項進行抵扣就行了是嗎老師?
請問一下老師,我們做進出口貿(mào)易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
老師,我們有建筑資質(zhì),A公司承包的工程,因為A公司沒有資質(zhì),所以借用我們的資質(zhì),我們開發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們收到B公司預(yù)付款,A公司要求我們把預(yù)付款退給他們,他們承擔(dān)稅費,這個賬應(yīng)該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬,損益類科目填的是正確的,更正后也沒產(chǎn)生稅款,現(xiàn)在稅局比對匯算清繳5050表的工資支出和我們申報的累計收入相差過大,發(fā)現(xiàn)是稅局累計收入出錯導(dǎo)致,寫情況說明的時候需要把更正后的那個正確數(shù)字寫上嗎?還是直接按照更正后的金額寫情況說明,比對的時候是沒更正的時候提出的
老師好!個體戶報個人經(jīng)營所得,在哪里申報?謝謝。
老師,請問一下我們購買魚苗回來養(yǎng)大了在銷售的公司,購進農(nóng)藥 借 原材料 生物化學(xué)藥品 貸應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借生產(chǎn)成本 直接材料 貸原材料 生物化學(xué)藥品 魚達到可銷售了 又做了一筆 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 直接材料 賣魚了,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后對方又把發(fā)票沖紅了。我是不是除了做一筆借原材料 生物化學(xué)藥品 負數(shù) 應(yīng)付賬款負數(shù)。領(lǐng)用,魚可銷售,魚銷售都要沖掉這張發(fā)票的數(shù)額哦
老師,公司新辦一個營業(yè)執(zhí)照只是為了消防驗收不經(jīng)營,注冊資本50萬,請問選擇小規(guī)模納稅人嗎?是辦好營業(yè)執(zhí)照默認的還是需要去稅務(wù)局登記?
公司付房租,發(fā)票也收到了。想按月攤銷,分錄應(yīng)該怎么做
老師好,我24年匯算清繳的時候多計提了工資,現(xiàn)在更正申報表的時候,直接按實際的金額填寫賬載金額和實際金額,還是賬載金額實際金額不動,填納稅調(diào)整金額那欄呢?
我公司把房屋租給別人做光伏發(fā)電屋頂租金費,現(xiàn)在開票內(nèi)容是"光伏發(fā)電屋頂租金費"開票編碼是什么?
老師 我們開的公司是只賣環(huán)衛(wèi)設(shè)備 比如垃圾桶 垃圾箱這些 但是進來的 鋼釘 免釘膠 計入什么科目啊
您好,給職工繳社保怎么在電腦上操作,在電子稅務(wù)局上,公司開通社保了,也關(guān)聯(lián)了稅局,接下來咋操作
老師,進項稅是我已經(jīng)繳納的稅,銷項稅是我要繳納的稅。比如我現(xiàn)在有進項稅300元,需要繳納的銷項稅400元,進項稅抵銷項稅,我還需要繳納100元銷項稅。是這意思嗎?
學(xué)員您好,您的理解完全正確
老師您好,‘免抵退稅’是什么意思?主要在什么情況下應(yīng)用?
學(xué)員您好,這個知識點的很多細節(jié)我也忘了,哈哈,你可以問問其他的老師