同學你好 1.對的 2.需要計算抵扣
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為100萬元,繳納關(guān)稅10萬元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書。該批原材料當月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為8萬元。 進口原材料的應納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進項稅額= (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應納增值稅稅額=
老師你好,進口貨物再路過海關(guān)的時候需要繳納關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)的增值稅 問題1:關(guān)稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關(guān)稅的同時,還需要繳納13%或9%的進口環(huán)節(jié)增值稅,次日這批進口貨物對外銷售時,繼續(xù)繳納增值稅,國外進口時取得的進項進行抵扣就行了是嗎老師?
某商場于2022年11月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價150萬元,貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、8萬元、5萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。進口后另發(fā)生運輸裝卸費用3萬元,取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬元(假定高檔化妝品進口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%)。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)計算關(guān)稅完稅價格。 (2)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅。 (3)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。 (4)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。 (5)計算該商場本月向稅務機關(guān)申報繳納的增值稅。
某商貿(mào)公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
某商場(為一般納稅人)進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價240萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為20萬元、12萬元、8萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。從海關(guān)將該批化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用10萬元、增值稅進項稅額1.1萬元,該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額1040萬元(假定化妝品進口關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費稅稅率15%)。問題:(1)計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅。(2)計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。(3)計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。(4)計算該批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝