?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金就是負(fù)數(shù)了,根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該是在報(bào)表的其他流動(dòng)資產(chǎn),那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,如果上期沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那么進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)體現(xiàn)在本期資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里,那銷項(xiàng)會(huì)提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目呢?
老師,您好。我公司的資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債合計(jì)顯示負(fù)數(shù),主要是有應(yīng)交稅金的負(fù)數(shù),里面包含了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,我想要流動(dòng)負(fù)債合計(jì)為正數(shù),是否可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)上呢?謝謝老師解答。
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
不要發(fā)這么多,看著真的頭疼,你只回答我問的這個(gè)就可以了
按照你這說法,你可能還沒用過新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。你好好看下我問的問題
同學(xué)你好 分錄不變 只是資產(chǎn)負(fù)債表的列示變了
就是問你,資產(chǎn)負(fù)債表怎樣才能在其他流動(dòng)資產(chǎn)里?
同學(xué)你好 你問怎么結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒變的 這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)留抵的列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)那欄了
我說要結(jié)轉(zhuǎn),是我以為進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是要結(jié)轉(zhuǎn)的,剛才看的抖音,這種情況是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。但是,你是個(gè)老師,你應(yīng)該懂吧,我說錯(cuò)了你就應(yīng)該指出來并且說出正確的處理方式。我現(xiàn)在說的問題是,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),然后資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金就是負(fù)數(shù)了,新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又說是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里,我現(xiàn)在怎樣能把那個(gè)應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)里?你就回答這個(gè)問題就行了
也就是應(yīng)交稅金那個(gè)負(fù)數(shù),怎樣能自動(dòng)生成在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里?
同學(xué)你好 這個(gè)就是留抵的金額列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)正數(shù) 如果是進(jìn)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)那就是負(fù)數(shù)
這個(gè)就是留抵的金額列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)正數(shù) 如果是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)那就是負(fù)數(shù)
我知道。我問你的是,我的資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成在應(yīng)交稅金里,怎樣讓他在其他流動(dòng)資產(chǎn)里顯示?
你的資產(chǎn)負(fù)債表是新準(zhǔn)則表他就是自動(dòng)的 如果不是新準(zhǔn)則的那就還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面
那我現(xiàn)在要按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,列示在其他非流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)該怎么弄呢?
同學(xué)你好 你手動(dòng)做直接就把你應(yīng)交稅費(fèi)的填寫進(jìn)去就行了
行,按照你說的,手動(dòng)填。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)填到長(zhǎng)期流動(dòng)資產(chǎn),那資產(chǎn)負(fù)債表的左邊就增加了,左右就不平等了,怎么辦?
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎
難道你不知道嗎?
應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)不需要調(diào)整報(bào)表,以負(fù)數(shù)列示就可以
應(yīng)交稅費(fèi)的借方金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn),如是貸方余額需要在應(yīng)交稅費(fèi)
問題是,我想按新的準(zhǔn)則,列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)
新準(zhǔn)則也是應(yīng)交稅費(fèi)的借方金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn),如是貸方余額需要在應(yīng)交稅費(fèi)
你軟件也不是新準(zhǔn)則 你備案的應(yīng)該也不是 那你報(bào)稅也用不到這個(gè)