你好 借:應(yīng)收票據(jù)?74000%2B1600, 貸:主營業(yè)務(wù)收入74000 , ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)9620 銀行存款??1600 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
銷售產(chǎn)品一批價款74000元,增值稅額9620元。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時開轉(zhuǎn)賬支票代客戶墊付運(yùn)費(fèi)1600元(未取得增值稅專用發(fā)票)。收到客戶提交的銀行匯票一張,匯票票面金額90000元,實(shí)際結(jié)算金額85220元,當(dāng)日持往銀行辦妥進(jìn)賬手續(xù)。根據(jù)資料做出有關(guān)會計分錄
做出以下分錄·1.以銀行存款支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)4,000元。2.采購員從上海采購甲材料200,000元,增值稅率13%,運(yùn)輸費(fèi)2,500元,增值稅率9%,款項以一張250,000元的銀行匯票結(jié)算;甲材料運(yùn)到企業(yè)驗(yàn)收入庫;同日收到該匯票結(jié)算余款(材料按實(shí)際成本核算)。3.6月6日收到5月31日以總價法入賬的銷售甲產(chǎn)品的貨款,增值稅專用發(fā)票上列示價款100,000元、增值稅13,000元,現(xiàn)金折扣條件為2/10、N/30(只折價,不折稅)。4.出售作為交易性金融資產(chǎn)的股票一批,收入90,000元,支付有關(guān)費(fèi)用3,000元;該批股票賬面成本60,000元,持有期內(nèi)確認(rèn)公允價值變動收益12,000元。
5日,采用托收承付結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品1000件,單位售價300元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,產(chǎn)品已發(fā)出并開具13%增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)10日,簽發(fā)一張不帶息商業(yè)承兌匯票購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款10000元,增值稅1300元,對方代墊保險費(fèi)400元,材料已驗(yàn)收入庫。(3)15日以銀行存款向開戶銀行支付辦理銀行匯票手續(xù)費(fèi)1600元。(4)18日,財務(wù)部張明報銷差旅費(fèi)1500元,交回多借現(xiàn)金500元。(5)24日,計算分配本月工資,其中生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員24000元,廠部管理人員工資30000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資20000元。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄*標(biāo)題
1.向銀行辦理已經(jīng)承兌的商業(yè)匯票貼現(xiàn)手續(xù),票面金額為五萬元,支付貼現(xiàn)利息450元. 2.向廣州購進(jìn)商品一批計95100元增值稅稅率為13%,采用匯兌結(jié)算方式,款已由銀行匯出商品未到. 3.精英急需將票面36160元的商業(yè)承兌匯票提前40天向銀行貼現(xiàn),銀行利率為月息6‰,款已收到,存入銀行 4.售給廣州商下商品一批,計價21000元,增值稅稅率為13%,另一轉(zhuǎn)賬支票支付代墊運(yùn)費(fèi)400元或已發(fā)運(yùn)貨款及運(yùn)費(fèi)一并向銀行辦妥托收結(jié)算手續(xù)
銷售產(chǎn)品一批開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款4萬元,增值稅額6800元,價稅合計46,800元,收到面額為5萬元的銀行匯票一張,當(dāng)即按實(shí)際銷售金額結(jié)算 并存入銀行。問會計分錄
老師,8月時候上游沖了我采購發(fā)票,我這月申報跳轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。(假設(shè)我沒抵扣,是不是就不會出現(xiàn)轉(zhuǎn)出)
老師你好,上個月工資已算個稅,且申報了,但工資里忘記給員工扣出來了,可以這個月正常算個稅,正常申報,但工資里再把上個月沒扣的和這個月個稅加在一起扣嗎?
老師,請問一下發(fā)放工資8000元,個稅90元。申報工資我申報8000還是多少啊。
老師請問下我們今年補(bǔ)收去年11月到今年6月的租金,要不要更正房產(chǎn)稅,去年房產(chǎn)稅報的是從價,是不是要改成從租?
請問老師增資擴(kuò)股跟股權(quán)投資 哪個比較適合小公司?
老師,我們是在上海剛注冊的公司,辦事地點(diǎn)在江蘇,可以在江蘇開基本戶啊
請問流水賬沒有收支憑證,可以發(fā)到報稅公司做賬嗎?
小規(guī)模納稅人可以出口退稅嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)是之前每年十月份申報的房產(chǎn)稅土地使用稅,現(xiàn)在出租出去了,這個房產(chǎn)稅是每年申報還是每月申報,還是每個季度申報?謝謝老師
老師你好!租房子和租車子是每個月去計題折舊嗎,分錄怎樣記,老師指導(dǎo)一下
你好,我這里看不清你的分錄,我想問的是匯票票面金額大于實(shí)際結(jié)算金額,多出的部分要不要做會計分錄。如果要做,應(yīng)該怎么做呢
你好,多出的部分,不需要做分錄?