你好,具體是哪一筆業(yè)務(wù)呢?
三、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(7)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為800000元,增值稅稅額為104000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品的成本600000元。(9)5月10日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為60000元,增值稅稅額為7800元,款項已收到。(10)5月份,發(fā)生廣告費用340000元,已用銀行存款支付。(11)5月份,行政管理部門發(fā)生費用135000元。其中,行政人員工資100000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊費35000元。(12)以銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費2000元;(13)以轉(zhuǎn)賬支票支付車間修理費5000元;(14)各部門領(lǐng)用材料,用途如下:產(chǎn)品耗用1000元,車間耗用500元,廠部辦公室耗用200元。(15)產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本150000元。要求:逐筆編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(16)3月2日,從銀行提取庫存現(xiàn)金2000元。(17)3月15日收到投資人投入的資金20000元。(18)3月購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款5000
鴻遠(yuǎn)公司12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。要求:編制相關(guān)會計分錄。1.從銀行提取現(xiàn)金3000元。2.5日向甲公司銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價款50000元,增值稅額6500元??铐椚渴盏剑?.19日,行政管理部門門購買辦公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企業(yè)賒購材料-批,取得了增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅額2600元,開出了面值為22600元的商業(yè)承兌匯票。材料運達(dá)企業(yè)并驗收入庫5.25日以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費10000元。6.26日收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。7.31日,當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資50000元,工資費用分配匯總表列示:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資20000元;生產(chǎn)部門管理人員工資10000元;管理部門人員工資8000元;專設(shè)產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)人員.工資12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本75000元。10.31日,計算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費附加90元。
1.1日,接受某企業(yè)貨幣資金投資100000元,款存銀行。2.1日,從其他金融機(jī)構(gòu)取得六個月借款80000元。3.8日,公司購入原材料一批,價款60000元,增值稅率13%,以銀行匯票結(jié)算,材料已驗收入庫。4.12日,職員張帆公出借支差旅費2000元,財務(wù)以現(xiàn)金支付。5.18日,企業(yè)購入不需要安裝設(shè)備一臺,發(fā)票注明買價50000元,增值稅進(jìn)項稅額6500元,款項以銀行存款全部付清。6.18日,張帆公出結(jié)束,報銷差旅費1800元,余款交回財務(wù)。7.20日,公司以銀行存款80000元,發(fā)放職工工資。8.22日,公司以銀行存款支付為希望工程捐款10000元,銀行手續(xù)費500元。9.24日,車間計提折舊15000元;管理部門計提折舊10000元。10.25日,分配公司職工工資80000元,其中:生產(chǎn)工人工資50000元;車間人員工資20000元;管理部門人員工資10000元。11.25日,公司銷售產(chǎn)品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產(chǎn)品發(fā)生運雜費用600元,以現(xiàn)金支付。12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值稅率13%,款項已收存銀行。該批原材料的實際成本3000元。13.31日,公司收到對外投資收益35000元,款已存銀行。14.31日,結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本165800元。15.31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本150000元。16.31日,結(jié)轉(zhuǎn)各收益類帳戶。各收益類賬戶本期貸方發(fā)生額為:主營業(yè)務(wù)收入250000元、其他業(yè)務(wù)收入5000元,投資收益35000元。17.31日,結(jié)轉(zhuǎn)各費用、成本類帳戶。各損失類賬戶本期借方發(fā)生額為:主營業(yè)務(wù)成本150000元,其他業(yè)務(wù)成本3000元,管理費用21800元,財務(wù)費用500元,銷售費用600元,營業(yè)外支出10000元。18.31日,計算利潤總額,并按利潤總額的25%計提所得稅,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。19.31日,計算并結(jié)轉(zhuǎn)實現(xiàn)的凈利潤。20.31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積,按30%計提向投資者分配的利潤。21.31日,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)帳。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容:1、根據(jù)上述資料編制會計分錄。
5日,采用托收承付結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品1000件,單位售價300元,用銀行存款代墊運雜費2000元,產(chǎn)品已發(fā)出并開具13%增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)10日,簽發(fā)一張不帶息商業(yè)承兌匯票購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款10000元,增值稅1300元,對方代墊保險費400元,材料已驗收入庫。(3)15日以銀行存款向開戶銀行支付辦理銀行匯票手續(xù)費1600元。(4)18日,財務(wù)部張明報銷差旅費1500元,交回多借現(xiàn)金500元。(5)24日,計算分配本月工資,其中生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員24000元,廠部管理人員工資30000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資20000元。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄*標(biāo)題
(1)1日,收到伊泰集團(tuán)投資的機(jī)器設(shè)備一臺價值50000元,投入使用。(2)2日,商業(yè)匯票到期,通過銀行收回款項20000元。(3)3日,通過銀行發(fā)放職工薪酬120000元。(4)5日,用銀行存款歸還前欠宏光工廠貨款80000元和金河公司貨款120000元。(5)7日,車間主任出差歸來報銷差旅費4600元,退回多余現(xiàn)金400元,出納將現(xiàn)金收迄。(6)8日,購入甲材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明:價款200000,稅金26000元。供貨方代墊運雜費1000元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項,材料驗收入庫。(7)10日,銷售A產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票注明:價款300000元,增值稅39000元。貨款已收存銀行。(8)13日,銷售B產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票注明:價款240000元,增值稅31200元,收到一張面值為271200元、期限為3個月的商業(yè)承兌匯票。(9)15日,車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:A產(chǎn)品領(lǐng)用50000元,B產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,車問一船托用10000元求會計分錄
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
所有,謝謝
你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),銀行存款 2,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 3,借:管理費用,貸:銀行存款 4,借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 5,借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用,貸:應(yīng)付職工薪酬?