同學(xué)您好,一般是可以的通常是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
客戶付現(xiàn)金支付貨款,這個可以借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
上月沒收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務(wù)收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務(wù)收入3870
老師,去年現(xiàn)金收款 開了發(fā)票客戶,這樣入賬可以嗎?完整嗎 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入。開了發(fā)票
現(xiàn)金收款但是 開了發(fā)票客戶, 這樣入賬可以嗎? 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入。
老師,現(xiàn)金收款但是 開了發(fā)票客戶, 這樣入賬可以嗎? 借 庫存現(xiàn)金6200 貸 主營業(yè)務(wù)收入6200。 對了,結(jié)轉(zhuǎn)成本是按那個金額結(jié)轉(zhuǎn)呀!這個是服務(wù)收入用哪個科目了
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
這個是服務(wù)收入 不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)
庫存商品換勞務(wù)成本就可以了
那我不結(jié)轉(zhuǎn)會有哪些影響的 我已經(jīng)關(guān)賬了
不結(jié)轉(zhuǎn)就沒有成本損益表生成可能不正確的
我關(guān)賬了怎么彌補呢?是去年的已經(jīng)關(guān)賬了 還沒匯算清繳
老師,那我這個結(jié)轉(zhuǎn)成本金額是有多少成本結(jié)轉(zhuǎn)多少還是直接按6200?我們通常是按實際支出來吧!
是的,通常是按實際支出來