您好,去年開的發(fā)票?

客戶付現(xiàn)金支付貨款,這個可以借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
上月沒收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務(wù)收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務(wù)收入3870
老師,去年現(xiàn)金收款 開了發(fā)票客戶,這樣入賬可以嗎?完整嗎 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入。開了發(fā)票
現(xiàn)金收款但是 開了發(fā)票客戶, 這樣入賬可以嗎? 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入。
老師,現(xiàn)金收款但是 開了發(fā)票客戶, 這樣入賬可以嗎? 借 庫存現(xiàn)金6200 貸 主營業(yè)務(wù)收入6200。 對了,結(jié)轉(zhuǎn)成本是按那個金額結(jié)轉(zhuǎn)呀!這個是服務(wù)收入用哪個科目了
老師,請問一下企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度有啥區(qū)別呀
公司請員工喝奶茶計入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤表里面的期末余額的未分配利潤,是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤表里面的凈利潤嗎?這個凈利潤是加本月的金額,還是加本年累計的金額呀?
會計學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請問現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎
是的 同一期發(fā)生的
您好,那您的分錄是可以的