同學(xué),你好
不是,做到現(xiàn)在

老師,您好!請(qǐng)問(wèn)22年的企業(yè)所得稅在23年匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)適用的政策是22年的最新政策還是23年新出的企業(yè)所得稅的政策。
老師,22年季度預(yù)交所得稅2萬(wàn),年度所得稅還是2萬(wàn),23年所得稅-3萬(wàn),年度匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)23年虧損以后如果還是負(fù)數(shù)的情況下這個(gè)還會(huì)退所得稅嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額403元,不應(yīng)該抵扣,我現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我是更正23年7月報(bào)表嗎
請(qǐng)教個(gè)所得稅匯算的問(wèn)題,工資這塊比如23年計(jì)提了10萬(wàn),23年支付了9萬(wàn),還有22年的2萬(wàn),合計(jì)11萬(wàn),那么23年還有1萬(wàn)未付,24年1月支付了,但是有調(diào)整,在24年沖了2千,實(shí)付8千,請(qǐng)問(wèn)23年所得稅匯算工資那部分應(yīng)該怎么填?。?/p>
老師,發(fā)現(xiàn)23年的第二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅中申報(bào)的成本數(shù)據(jù)多填了21塊錢(qián),請(qǐng)問(wèn)我是調(diào)整23年的季報(bào)哈還是23年第二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)?
再發(fā)一年工資,也不能沒(méi)銷(xiāo)售沒(méi)進(jìn)項(xiàng)給股東法人開(kāi)工資嗎?說(shuō)不過(guò)去呀
老師好:地產(chǎn)公司未銷(xiāo)售的房屋能出租,能開(kāi)租賃發(fā)票嗎?需要交房產(chǎn)稅,是不是要轉(zhuǎn)成公司的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
老師,我公司購(gòu)進(jìn)核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他邊角料如何入賬呢,用什么科目呢
小規(guī)模納稅人,法人每個(gè)月會(huì)計(jì)提工資,申報(bào)個(gè)稅,但未發(fā)放工資,等對(duì)公賬戶(hù)有錢(qián)時(shí),是否可以一次性轉(zhuǎn)給法人,備注工資
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,就是我們5個(gè)合伙人投資了2家企業(yè),現(xiàn)在要分開(kāi)了,債權(quán)債務(wù)也核算清楚了,其中一家是由之前一個(gè)股東接管(A公司),另外一家由其他4個(gè)股東接管(B公司),兩家公司總的虧損40萬(wàn),A公司承擔(dān)20%(8萬(wàn)),B公司承擔(dān)80%(32萬(wàn)),現(xiàn)在賬上是A公司虧損30萬(wàn),B公司虧損10萬(wàn),現(xiàn)在B公司需要補(bǔ)22萬(wàn)給A公司,那老師B公司給A公司轉(zhuǎn)的22萬(wàn)需要如何操作?轉(zhuǎn)賬時(shí)候需要怎樣備注,分錄需要怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是砂石生產(chǎn)加工廠,生產(chǎn)加工一噸砂的單位成本一般怎么算
老師我們信用等級(jí)直接判D的解決了,今天申請(qǐng)了信用等級(jí)調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)重新信用等級(jí)下來(lái)大概需要多久
老師,現(xiàn)金流量表中的本期數(shù)是本月數(shù)還是累計(jì)數(shù)呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,但今天有個(gè)供應(yīng)商竟然給我們開(kāi)的是專(zhuān)票,我知道專(zhuān)票怎么入賬,按普票全額計(jì)入成本,我擔(dān)心的是稅務(wù)系統(tǒng)中專(zhuān)票一直在沒(méi)有進(jìn)行抵扣,會(huì)不會(huì)有什么影響?
小規(guī)模納稅人紅沖以前季度的發(fā)票,是沖減本期銷(xiāo)售額,還是更正以前季度的銷(xiāo)售額


老師在增值稅方面,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的是23年3月份的,如果要更改報(bào)表的話是不是從23年3月一直要做到現(xiàn)在
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師那在所得稅方面呢,所得稅方面要怎么處理
同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那費(fèi)用成本增加,所得稅要減少
我理解所得稅減少了,我的意思是那需要做所得稅的退稅嗎?還是不用做退稅了,直接把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額做到25年的成本費(fèi)用里面
同學(xué),你好
直接把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額做到25年的成本費(fèi)用里面
老師理論上也是做到25年里面,還是實(shí)際工作中就是這么做的
同學(xué),你好
實(shí)際工作中就是這么做的