你好,可以這樣。 借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
老師:軟件中未有進項稅額轉(zhuǎn)出是需增加一個?還是記入別的科目?增加記入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎謝謝您
8月留抵稅額80000,9月進項30000,銷項50000.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20000 然后: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-20000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 - 20000 請問老師這樣做對嗎?如果不正確,請老師給出正確的做法,謝謝!
老師好!請問進項稅和銷項稅在月末需要做反方向的轉(zhuǎn)出嗎?(轉(zhuǎn)出到應(yīng)該交稅費-未交增值稅)還是直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅呢?謝謝老師
老師您好,請問應(yīng)交稅費——進項稅轉(zhuǎn)出月末是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅科目,謝謝
老師您好!房產(chǎn)公司會計賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅及銷項稅額抵減、進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、預(yù)交增值稅需要轉(zhuǎn)平嗎,是月末轉(zhuǎn)平還是年末轉(zhuǎn)平,是否全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅科目,謝謝
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等。基本的入門知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄???
老師您好!“進項稅”月末是否轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,謝謝
你好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn),留在借方