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8月留抵稅額80000,9月進(jìn)項(xiàng)30000,銷項(xiàng)50000.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20000 然后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 20000 請(qǐng)問老師這樣做對(duì)嗎?如果不正確,請(qǐng)老師給出正確的做法,謝謝!

2020-10-09 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 12:57

第一個(gè)對(duì)的 第二個(gè)不需要做的

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 13:55

用留抵 抵扣本月應(yīng)交增值稅,怎么做分錄呢

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 14:21

老師,第二個(gè)分錄是不是下個(gè)月做?。?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:23

之前進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎、 借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級(jí)科目 第二個(gè)分錄不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 14:25

沒有,以前只要進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn), 是不是不對(duì)啊

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 14:26

上課老師講的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄的呢我記的。

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:48

你好 如果你每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的,不交稅也結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 23:06

老師,就是從來(lái)沒有結(jié)轉(zhuǎn)過?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:19

一塊結(jié)轉(zhuǎn)了 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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第一個(gè)對(duì)的 第二個(gè)不需要做的
2020-10-09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-09
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
你好? 你如果是? 銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 就得做? ?,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值銳? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后次月繳納:借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 這樣處理就行了。? ?
2021-05-07
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
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