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老師晚上好:計(jì)提 :借 管理費(fèi)用-滯納金 貸 營業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請(qǐng)問老師,這樣計(jì)提對(duì)嗎?管理費(fèi)用滯納金對(duì)嗎?為什么不對(duì)勁?謝謝

2022-02-18 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-18 22:53

您好,不對(duì),不可能是管理費(fèi)用和營業(yè)外支出這倆損益科目同時(shí)出現(xiàn)的

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快賬用戶2328 追問 2022-02-18 22:55

老師,明白了,謝謝您,晚安

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齊紅老師 解答 2022-02-18 22:58

不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個(gè)五星好評(píng),謝謝您

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快賬用戶2328 追問 2022-02-18 23:00

老師還有個(gè)問題,環(huán)保稅能計(jì)提嗎?借方科目是管理費(fèi)用還是稅金及附加呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 23:01

環(huán)保稅一般都不計(jì)提,直接繳納

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快賬用戶2328 追問 2022-02-18 23:04

借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-環(huán)保稅的金額會(huì)不會(huì)一直存在?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 23:08

不會(huì),您繳納了就沒了

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您好,不對(duì),不可能是管理費(fèi)用和營業(yè)外支出這倆損益科目同時(shí)出現(xiàn)的
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