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老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊

2025-05-12 15:58
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 15:59

把數(shù)據(jù)錄入5月期初

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你好,年初數(shù) 銀行存款1000, 預(yù)收賬款6000, 其他應(yīng)收款600。 差額6000-1600放到未分配利潤(rùn)里面。
2025-05-12
同學(xué)你好,期初沒(méi)有余額的可以不用錄入了
2021-08-12
你好,是的,可以這樣處理的?
2022-01-18
你好損的科目沒(méi)有余額,不應(yīng)該錄入余額。
2023-04-10
差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
2024-02-23
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