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老師,請(qǐng)問(wèn)中途建賬時(shí),損益類科目需要錄入起初數(shù)據(jù)嗎?我是從3月接2月建賬,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)了都為0,只有發(fā)生額,需要錄入嗎?

2023-04-10 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 14:31

你好損的科目沒(méi)有余額,不應(yīng)該錄入余額。

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快賬用戶5028 追問(wèn) 2023-04-10 14:41

好的,謝謝老師,為什么我錄入起初數(shù)據(jù)后顯示的資產(chǎn)負(fù)債表,與上一期的期末數(shù)據(jù)對(duì)不上,應(yīng)該從哪些地方找原因呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 14:55

嗯,這個(gè)可能還是您錄入的期初數(shù)有關(guān)系??梢院藢?duì)一下借方,貸方是否平衡。

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快賬用戶5028 追問(wèn) 2023-04-10 14:57

是平衡的,就是與上期期末數(shù)出現(xiàn)差額

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齊紅老師 解答 2023-04-10 14:57

先核對(duì)上期期末。產(chǎn)生的原因吧。

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快賬用戶5028 追問(wèn) 2023-04-10 15:47

老師你好,我找出原因了,好像是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對(duì)沖造成的,但是應(yīng)付款的負(fù)數(shù)并沒(méi)有那么多,還要怎么找啊

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快賬用戶5028 追問(wèn) 2023-04-10 15:54

老師,數(shù)據(jù)能對(duì)上了,是因?yàn)槠渌麘?yīng)付款有借方余額,意思是多付應(yīng)該收回來(lái),那在其他應(yīng)收款科目應(yīng)該怎么填列?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:01

其他應(yīng)收款附屬應(yīng)該列在其他應(yīng)付款貸方。

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你好損的科目沒(méi)有余額,不應(yīng)該錄入余額。
2023-04-10
公司中途建賬,之前發(fā)生的損益類科目余額是0,沒(méi)有期初數(shù)
2022-01-27
你好,除了損益類科目外,其他科目錄入余額就可以了。
2020-12-06
你好 ;? ? ? ? ? ? ?損益科目錄入? 累計(jì)金額; 其他科目 錄入? 期末數(shù)據(jù)即可? ??
2022-08-08
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,也是需要錄入的
2023-12-29
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