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老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款

2020-03-03 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-03 08:57

你好,滯納金入賬分錄 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款

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快賬用戶3665 追問 2020-03-03 09:21

我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-03-03 09:24

你好,滯納金不是這樣的分錄

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快賬用戶3665 追問 2020-03-03 09:29

這樣的情況 該怎樣做賬?

這樣的情況 
該怎樣做賬?
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齊紅老師 解答 2020-03-03 09:31

你好,說一下個體的業(yè)務(wù)情況 是晚交了稅款還是稅局查到了補交

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快賬用戶3665 追問 2020-03-03 10:06

晚交了 本來12月就應(yīng)交的,但1月份才交

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齊紅老師 解答 2020-03-03 10:11

正常先做交稅的分錄 再做滯納金分錄 借應(yīng)交稅費 -所得稅 營業(yè)外支出貸銀行存款

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你好,滯納金入賬分錄 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
2020-03-03
同學(xué),直接營業(yè)外支出借方就可以了
2021-07-05
借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整。
2023-03-09
對的是的,是這么做的。
2024-07-02
您好,不對,不可能是管理費用和營業(yè)外支出這倆損益科目同時出現(xiàn)的
2022-02-18
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