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老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對

2025-05-12 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 15:43

你錄入期初,你還做賬務處理嗎?正常的不用做賬務處理的。

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你好,年初數(shù) 銀行存款1000, 預收賬款6000, 其他應收款600。 差額6000-1600放到未分配利潤里面。
2025-05-12
您好,根據(jù)會計準則規(guī)定,預收賬款是不可以用未分配利潤調(diào)整的。
2024-04-14
你好,這個你差額計入未分配利潤。
2025-05-12
同學你好 你做了這個分錄之后不平衡的嗎
2020-09-28
“其他應收款” 和 “其他應付款” 使用場景: 其他應收款:員工借款、為員工墊付款、支付押金保證金等。 其他應付款:收到押金保證金、暫收款項、應付未付費用等。 購買被子廠賬務處理: 買被子廠不應簡單用應收賬款或其他應收款,應根據(jù)實際情況計入長期股權投資、固定資產(chǎn)等科目。 若之前應付賬款 - 被子余額 800,現(xiàn)付 1000,正確分錄為借:應付賬款 - 被子 800,預付賬款 - 被子 200,貸:銀行存款 1000,而所給的其他分錄均不正確,應收賬款與該業(yè)務無關。
2025-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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