你錄入期初,你還做賬務處理嗎?正常的不用做賬務處理的。
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預收賬款 4月份借銀行存款貸應收賬款 導致賬上掛了一筆應收賬款,結果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應該是借預收賬款貸應收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應收賬款
請問老師,用預算資金借出,借出時做財務會計:借:其他應收款,貸:零余額賬戶用款額度,預算會計:借:行政支出,貸:資金結存-零余額賬戶用款額度;現(xiàn)在對方無力償還借款,拿相應票據(jù)來核銷借款,財務會計做:借:業(yè)務活動費用,貸:其他應收款。預算會計不用做,這樣對嗎?
22年7月9#應做借其他應付款 貸銀行,但是當時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應商加起來金額是1373.04元)應付賬款貸方余額。問題3應付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應付賬款借方余額(其實對方已開票。當時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
老師,預收賬款可以用未分配利潤調(diào)整嗎?公司準備注銷,預收賬款和其他應付款都有余額 借其他應付款 預收賬款 貸或者未分配利潤
老師,請問,什么時候用,其他應收款,和其他應付款,摘要,我買被子廠,借:應收賬款–被子還是其他應收款被子1000貸:銀行存款1000,我看之前做賬是應付賬款–被子余額800,如果我寫,借:應付賬款–被子1000余額是–200貸:銀行存款1000,分錄:借:應收賬款–被子200 應付賬款–被子800貸:銀行存款1000?請問,寫哪個分錄???
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個制造業(yè)的那個成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來的,請老師解密
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務局上操作嗎
銀行退回來的年費記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,個稅扣繳端下載安裝的步驟,請告訴我,是不是和電子稅務局一樣的密碼
請問已經(jīng)開了出口貨物已補稅/未退稅證明,怎么負數(shù)沖減申報?
其他業(yè)務成本科目,一般情況下可需要設置二級科目?
CPA每科學多少小時好呢?
會計交接的時候只給我 個稅申報密碼 和 社保申報密碼 這樣是可以的嘛
我想問一下代理記賬公司結轉成本是按照什么標準結轉的,就是有庫存商品,按照什么比例結轉到主營業(yè)務成本里面