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22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎?問題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個(gè)購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))

2024-01-03 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-03 13:55

應(yīng)付賬款那個(gè)貸方做營(yíng)業(yè)外收入核算的

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快賬用戶5171 追問 2024-01-03 14:00

22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎

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快賬用戶5171 追問 2024-01-03 14:02

問題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來金額是1373.04元應(yīng)付賬款貸方余額。)做借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外入對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-03 14:02

這個(gè)而是可以的倒是

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