新年好,申報(bào)的工資多,需要做更正申報(bào)才是的?

老師,我們實(shí)際發(fā)放的工資部分通過銀行轉(zhuǎn)帳,有一部分是銷售獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)金發(fā)放的,現(xiàn)社保和人社局要提供打款憑證和工資表,那如果要和實(shí)際發(fā)放的對(duì)上就要工資表和銷售獎(jiǎng)勵(lì)的收據(jù)嗎?這樣有什么不合理的嗎
實(shí)際發(fā)放的工資跟工資表不一致,申報(bào)的工資多,實(shí)際銀行的少,(部分不交社保所以是現(xiàn)金發(fā))差額部分只能用現(xiàn)金做平嗎?
樸老師,昨天真是對(duì)不起,改了很多發(fā)工資分錄沒改,造成有余額,跟你道歉的信息不知你是否看到?我還想向你請(qǐng)教,計(jì)提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣,那請(qǐng)問,發(fā)放工資金額按照那個(gè)?比如我計(jì)提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計(jì)金額,發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計(jì)金額嗎?貸其他應(yīng)收款550元個(gè)人部分,銀行存款5000元。請(qǐng)問是這樣做嗎?
麻煩問一下老師,有工資表但是發(fā)工資時(shí)候只發(fā)了一部分工資,能不能這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-工資,貸:其他應(yīng)付款-社保 公積金 法人、銀行存款(實(shí)際發(fā)的那部分工資)
老師 我們是人力資源公司,開差額發(fā)票,差額部分是派遣員工的工資社保公積金,有一部分派遣員工不交社保,只有工資,開票金額1400 差額1300 1300都是員工工資,用現(xiàn)金發(fā)放,這個(gè)錢需要做外賬工資表上嗎?報(bào)個(gè)稅嗎?
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


那實(shí)際部分就是用現(xiàn)金支付的
你好,申報(bào)的工資多,需要做更正申報(bào)才是的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)