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麻煩問一下老師,有工資表但是發(fā)工資時候只發(fā)了一部分工資,能不能這樣做分錄:借:管理費用-工資,貸:其他應(yīng)付款-社保 公積金 法人、銀行存款(實際發(fā)的那部分工資)

2023-03-29 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 22:44

您好,這個是可以的,可以

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您好,這個是可以的,可以
2023-03-29
你好。學(xué)員,是的。沒問題的
2022-09-03
你好你的計提和發(fā)放分錄是對的
2024-08-08
同學(xué),你好,你平時交社保,借其他應(yīng)收款-個人社保,應(yīng)付職工薪酬-單位社保,貸銀行存款 計提單位社保,借管理費用-單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 你計提工資的時候再做,借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資 實際發(fā)工資的時候,再把之前計提的個人社保往來做平了 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行 貸其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2021-12-22
你好,有問題,借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資5000。 借應(yīng)付職工薪酬工資5000, 貸其他應(yīng)收款,社保400, 其他應(yīng)收款公積金120, 銀行存款4480。
2024-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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