你好,用以前年度損益調(diào)整來做,你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
老師,公司去年預(yù)提的費(fèi)用,今年所得稅匯算時(shí)發(fā)票未回來,調(diào)增了,我是不是得把預(yù)提的費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益里?
老師,您好!老板給到去年的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費(fèi)用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來做?如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
以前年度預(yù)提的費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,直接紅沖以前預(yù)提時(shí)的憑證,按發(fā)票金額重新記賬嗎?還是費(fèi)用類科目要用以前年度損益調(diào)整代替呢?
!、老師跨年發(fā)現(xiàn)往來賬掛錯(cuò),可以直接紅沖調(diào)整嗎?不用以前年度損益嘛,沒有涉及損益科目。 2、跨年發(fā)現(xiàn)損益類科目金額錯(cuò)誤,涉及的金額比較小可以直接紅沖修改嗎?
老師,請(qǐng)問以前年度的損益類科目由于沒有發(fā)票我現(xiàn)在要補(bǔ)預(yù)提成本費(fèi)用,應(yīng)該從什么時(shí)候調(diào)整,用什么科目。
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
借管理費(fèi)用其他,貸其他應(yīng)付款其他
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
比如說當(dāng)時(shí)預(yù)提費(fèi)用5萬,借:管理費(fèi)用5萬,貸:其他應(yīng)付款5萬,現(xiàn)在發(fā)票回來了記,借:其他應(yīng)付款5萬,貸:以前年度損益5萬,借:以前年度損益5萬,貸:其他應(yīng)付款5萬,這不相當(dāng)于沒沖嗎?
好對(duì)的似的,怎么相當(dāng)于沒有沖,你的利潤(rùn)沒有變化,因?yàn)槟銜汗赖囊彩?萬,發(fā)票到的也是5萬,你的利潤(rùn)沒有增加,也沒有減少。
做這一步的目的是證明發(fā)票到了。
那發(fā)票到了用現(xiàn)金付款了是不是就該記借:以前年度損益調(diào)整5萬,貸:現(xiàn)金5萬?
好對(duì)的是的是這么做的。
哦,好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。