你好 你去年沒(méi)有發(fā)票不是去年就要年報(bào)做調(diào)增處理的哦。 你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做調(diào)增處理嗎
老師,公司去年預(yù)提的費(fèi)用,今年所得稅匯算時(shí)發(fā)票未回來(lái),調(diào)增了,我是不是得把預(yù)提的費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益里?
老師,我公司去年計(jì)提的租賃費(fèi),對(duì)方公司說(shuō)沒(méi)有發(fā)票,前兩天把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,但是我所得稅匯算已經(jīng)把去年的租賃費(fèi)調(diào)整了,現(xiàn)在我收到發(fā)票應(yīng)該沖減去年的費(fèi)用還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
21年預(yù)提的所得稅費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)少提,補(bǔ)繳的部分是計(jì)入當(dāng)期,還是要做以前年度損益調(diào)整呢?
19年預(yù)提費(fèi)用,在2020年辦理2019年度匯算清繳之前未取得發(fā)票,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已納稅調(diào)增。2022年調(diào)整2019年預(yù)提費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,2022年是否還需要調(diào)整企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
今年發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一筆費(fèi)用,那今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎?今年需要做以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師有人說(shuō)對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開(kāi)發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開(kāi)票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
是19年預(yù)提的費(fèi)用,今年匯算19年時(shí)調(diào)增了,我是說(shuō)賬務(wù)處理是不是要把這個(gè)預(yù)提費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益,
你好 你之前已經(jīng)在19年做了費(fèi)用了 現(xiàn)在不需要在改了 。 因?yàn)槟阒白鲑~了只是沒(méi)有收到發(fā)票 在19年就調(diào)增處理了。 2020年不做分錄處理了
她之前做的分錄是借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,調(diào)增了之后,這個(gè)其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用不用處理一下嗎?
你好 你費(fèi)用金額 和你們實(shí)際金額暫時(shí)是一致的。 你就需要調(diào)整下 :借其他應(yīng)付款=預(yù)提費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-某客戶即可
沒(méi)有客戶的話,可以掛到其他應(yīng)付款-法人名字嗎?
你好 你要對(duì)應(yīng)的掛科目 。比如是法人墊付款的話 你可以貸方這樣掛