借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)在收到去年暫估的成本票,應(yīng)該怎么做分錄?到底要不要用以前年度損益調(diào)整科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度的損益類(lèi)科目由于沒(méi)有發(fā)票我現(xiàn)在要補(bǔ)預(yù)提成本費(fèi)用,應(yīng)該從什么時(shí)候調(diào)整,用什么科目。
所得稅匯算清繳后要調(diào)整2022年多計(jì)提的獎(jiǎng)金,借應(yīng)付職工薪酬薪酬,貸以前年度損益調(diào)整。我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)老師要還可以記入什么科目?
老師,要補(bǔ)提以前年度的工資,原來(lái)計(jì)了管理費(fèi)用-工資,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那用哪個(gè)科目來(lái)調(diào)整少計(jì)提的數(shù)?請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我在24年3月份收到23年6月開(kāi)的一張加工費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒(méi)有在23年預(yù)提,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話(huà),那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
老師 出口發(fā)票上海關(guān)編號(hào)寫(xiě)錯(cuò) 需要重開(kāi)發(fā)票嗎
個(gè)體戶(hù),對(duì)方打款到對(duì)公賬戶(hù),想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡(jiǎn)易征收5%稅率可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
#提問(wèn)#,老師,此題請(qǐng)給講解,謝謝! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開(kāi)一定比例13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,開(kāi)一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會(huì)計(jì)的賬,前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒(méi)有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
老師,我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問(wèn)題,運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的,起初也沒(méi)有談發(fā)票問(wèn)題,打款就給他個(gè)人名字打款,后面要他開(kāi)發(fā)票,他去代開(kāi)用的貨運(yùn)部信息部的名稱(chēng),這個(gè)怎么處理,是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
比如我9月發(fā)現(xiàn)的,我從什么時(shí)候開(kāi)始調(diào)?
是從21年的12月開(kāi)始調(diào)整嗎
學(xué)員您好,是的,從發(fā)現(xiàn)時(shí)可以調(diào),的