你好,銷售開單和客戶的的賬單核對.看有多開或者少開沒有.
老師好!我公司采用進銷存系統(tǒng),月末庫存不對,請問銷售開單怎么排查有沒有開錯?采購開單可以核對,但銷售開單是開單員做的
老師新年好??!上月也就是1月盤點時庫存有差異,要做盤點單調(diào)平,請問盤點單還沒做,現(xiàn)在開單員開銷售單可以嗎?會影響庫存嗎
銷售出庫單日期是 4月26日的,采購進發(fā)票也開的4月26日。入庫單是4月15日。 銷售發(fā)票還沒開。 我該怎么錄進銷存軟件? 會不會和財務(wù)的當(dāng)月銷售毛利潤表對不上?
1、甲公司購買乙公司黃豆(銷售出庫單單位開的甲公司),但貨款是由個人張三付款,請問發(fā)票可以開給甲公司?2、財務(wù)人員按出庫單開票但是出庫單沒有金額,只是按排一個專門人員做核算并自成銷售統(tǒng)計表,現(xiàn)會計把統(tǒng)計表打印出來,寫上制表人(由做核算制表的人鑒字對嗎),審刻人找誰呢?統(tǒng)計表后附出庫單?以上對嗎?
1、甲公司購買乙公司黃豆(銷售出庫單單位開的甲公司),但貨款是由個人張三付款,請問發(fā)票可以開給甲公司?2、財務(wù)人員按出庫單開票但是出庫單沒有金額,只是按排一個專門人員做核算并自成銷售統(tǒng)計表,現(xiàn)會計把統(tǒng)計表打印出來,寫上制表人(由做核算制表的人鑒字對嗎),審刻人找誰呢?統(tǒng)計表后附出庫單?以上對嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
可是客戶的賬單我們核對不了,他們是通過微信留言開的,而且很多
你好,你先按客戶匯總對,發(fā)現(xiàn)有客戶金額對不上的,再對明細
銷售開單和收款單核對是嗎
你做應(yīng)收賬款是按收款單做嗎?如果是就可以 這么核對
是的,做的是應(yīng)收款單
你好,把應(yīng)收賬款與銷售開單核對就可以了 你把銷售開按客戶匯總后與應(yīng)收賬款核對
核銷會影響庫存嗎老師,比如預(yù)收5萬,后來客戶進貨沒有做核銷,影響嗎?還是只有銷售開單和采購開單影響
你好,你銷售了沒有做核銷,會影響庫存的.沒做核銷,少記收入,少結(jié)轉(zhuǎn)成本,那庫存就會增加,但實際上你是出貨了,庫存是減少.