你好,不可以扣除傭金

老師,咨詢一下,就是個體工商戶業(yè)主工資不是不可以當(dāng)成成本扣除嗎?但是每個季度我在申報個體工商戶的經(jīng)營所得個稅的時候,系統(tǒng)是按默認每個月減去5000的收入來算的,那么這個年終匯算清繳的時候也是按經(jīng)營所得的收入減去6萬元,然后再算稅款嗎,那每個月減除這個5000要怎么入賬?
老師,個體戶查賬征收 ,2024年經(jīng)營所得預(yù)繳申報時,第3季度僅開了一張發(fā)票,第4季度未開票,但是申報第三季度經(jīng)營所得,漏填報第3季度這張發(fā)票收入金額了,因為是自然人扣繳端自行申報的,不想電子稅務(wù)局會有開票收入數(shù)據(jù)比對,所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報去年第3季度,還是現(xiàn)在進行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報比較好呢?
老師,我是負責(zé)一個山東民辦大學(xué)的四個超市賬務(wù)處理會計崗位,四個超市屬于個體工商戶性質(zhì),我發(fā)現(xiàn)在申報一季度增值稅和經(jīng)營所得個稅申報時,收入和成本不是按照收銀系統(tǒng)和金蝶賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,一個月幾十萬的收入填報十幾萬(十幾萬的收入和成本自己編的),導(dǎo)致申報完數(shù)據(jù)增值稅不交稅,個稅繳納四五十塊錢,這要是被稅務(wù)局查了是不是屬于虛報稅務(wù)有稅務(wù)風(fēng)險,還是說個體工商戶這樣操作沒關(guān)系,平時沒有進項和銷項發(fā)票不涉及發(fā)票
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號文件,要求報送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送表,平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這些表是需要企業(yè)自己報送到稅務(wù)局,還是說就是各個電商平臺會自動推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個問題。比如我先申報了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
個人抖音帶貨,傭金收入按勞務(wù)報酬交個稅嗎,要投流支出可以稅前扣除嗎 如果辦個個體工商戶,稅收優(yōu)惠是什么,工資薪金扣了6萬,經(jīng)營所得不能扣了對嗎; 不在工資薪金扣專項附加扣除,那能在經(jīng)營所得扣嗎; 投的流量,經(jīng)營所得個稅可以扣除嗎;
新班的個體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務(wù)報酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個勞務(wù)報酬所得稅種嗎
核定征收的個體,個人經(jīng)營所得是根據(jù)銷售總收入來申報還是根據(jù)利潤來申報?
老師,像擔(dān)保機構(gòu)做這種擔(dān)保費用我是到財務(wù)費用,其他還是需要建立一個擔(dān)保費用科目了。
老師您好,請問財務(wù)憑證后面對應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對不對?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費用
中途建賬,其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負債表有520萬,新的報表只有0,上個資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費470萬,新的報表是-42萬,怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導(dǎo)致負數(shù)嗎?
個體戶轉(zhuǎn)公司時已開清稅證明,現(xiàn)在報公司稅還要把之前個體戶的賬也做進去嗎
這種情況個體工商戶還有什么方法能夠不交那么多稅呢?
沒有辦法哦,現(xiàn)在都推送數(shù)據(jù)了