成本費(fèi)用沒(méi)匯算清繳需要納稅調(diào)增。你賬上和申報(bào)的得是一致,你需要修改賬上的數(shù)據(jù) 這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的。然后,你的營(yíng)業(yè)收入和你增值稅申報(bào)表里面的銷售額,這個(gè)必須是一樣的。
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤(pán)會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開(kāi)票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫(xiě)納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤(pán)會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫(xiě)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無(wú)法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問(wèn)老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開(kāi)票金額沒(méi)有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫(xiě)相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫(xiě)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無(wú)法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問(wèn)老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開(kāi)票金額沒(méi)有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫(xiě)相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),涉及2022年和2023年成本收入差異過(guò)大,當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了幾千元稅款,但由于2023年所開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款,也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,所以當(dāng)時(shí)未做處理,現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無(wú)需更正年報(bào),如果不一致則要更正。你要盡快過(guò)來(lái)處理一下,這是專管員給我發(fā)的問(wèn)題,我該如何應(yīng)對(duì)呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開(kāi)具發(fā)票金額,沒(méi)有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費(fèi),已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào),開(kāi)具收入發(fā)票298萬(wàn)了,么有成本發(fā)票,人工費(fèi)是200萬(wàn),現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬(wàn),我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說(shuō)白了虛增加了73萬(wàn)成本金額。
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問(wèn)抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
老師,麻煩問(wèn)下,為什許可證注銷流程,需要用到營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?可以先把營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了嗎?
請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模,賬上有一輛10000的二手車(chē)和18500的咖啡機(jī),因?yàn)閮r(jià)值低故未做殘值計(jì)提,現(xiàn)在都已經(jīng)提完折舊,因公司注銷,賬務(wù)處理分錄怎么做呢,謝謝!
老師,我想問(wèn)這個(gè)合同里面內(nèi)容,對(duì)方要求我公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票?開(kāi)軟件服務(wù)不是六個(gè)點(diǎn)嗎
老師剛成立4個(gè)月的公司可以升級(jí)一般納稅人嗎?目前還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 還能重開(kāi)嗎?
庫(kù)存商品盤(pán)盈如何做分錄
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
如果電子稅務(wù)局里面的增值稅季報(bào)數(shù)據(jù)和自然人電子稅務(wù)局里面的經(jīng)營(yíng)所得和賬上不一樣會(huì)怎么樣,如果稅務(wù)局查就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧
不一致的,稅務(wù)局會(huì)打電話要求你們調(diào)整。
現(xiàn)在就是不一樣公司就是讓這樣報(bào)的,是因?yàn)榻o大學(xué)的優(yōu)惠政策不交稅嗎
你好,你們依據(jù)的哪一個(gè)政策不需要交稅?
小規(guī)模有季度30萬(wàn)普通發(fā)票免增值稅的政策。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)虧損的不需要交。但是,你的成本費(fèi)用得有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的需要調(diào)增。調(diào)增之后,有利潤(rùn)的需要交稅。
如果一直按我這個(gè)操作會(huì)怎么樣?我會(huì)不會(huì)有職業(yè)風(fēng)險(xiǎn),來(lái)了兩個(gè)月上個(gè)月申報(bào)季報(bào)公司規(guī)定按十幾萬(wàn)的收入成本填報(bào),實(shí)際超市收銀系統(tǒng)里面一個(gè)月就幾十萬(wàn)收入
大學(xué)超市肯定是賺錢(qián)的
有風(fēng)險(xiǎn) 少繳稅款的
如果一直按公司這樣申報(bào),公司會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),到時(shí)候調(diào)整應(yīng)該會(huì)很麻煩把,那我會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn),還是干幾個(gè)月就撤不能長(zhǎng)待如果公司繼續(xù)這樣弄
有風(fēng)險(xiǎn),你少交了稅款,他沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),查你的流水就能查出來(lái) 現(xiàn)在查得很?chē)?yán),
建議你跟你老板說(shuō)一下這個(gè)情況,如果他繼續(xù)還要這么做的話,不建議做。
如果老板繼續(xù)堅(jiān)持這種申報(bào)方式,長(zhǎng)久下去很容易被查到風(fēng)險(xiǎn)是很大的,這樣理解的對(duì)吧老師
對(duì)的是的,是這么理解的。