境外應(yīng)稅行為免征增值稅不需要進(jìn)行專門的備案
根據(jù)營改增的規(guī)定,下列項(xiàng)目中免征增值稅的是 A.國際運(yùn)輸服務(wù),B,殘疾人組織提供應(yīng)稅服務(wù),C,境內(nèi)單位向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的電信服務(wù),D,外國企業(yè)無償援助的進(jìn)口物資和設(shè)備 老師,答案選擇C,但是B和D也是免稅的,為什么選C呢?
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
請問老師,我司軟件開發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺(tái)灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
1.境內(nèi)單位給境外單位提供服務(wù),(非8個(gè)0稅率的服務(wù))并且這些服務(wù)完全消費(fèi)在國外,那么增值稅是免稅的,2..境內(nèi)單位給境外單位提供服務(wù),(非8個(gè)0稅率的服務(wù))并且這些服務(wù)完全消費(fèi)在國內(nèi)(),那么增值稅是是6%嗎
電子稅務(wù)局跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,這個(gè)是跟國外客戶業(yè)務(wù)訂單結(jié)束后填寫備案的嗎
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,有沒有企業(yè)貸款相關(guān)的文件
注銷稅務(wù)什么情況下要交錢
您好老師,給員工買電動(dòng)車可以算在給員工福利面嗎,來普票還是專票?
你好,2023年購入的固定資產(chǎn),在2024年申報(bào)所得稅時(shí),可否享受一次性加速折舊的優(yōu)惠于稅前一次性計(jì)入成本。
為什么會(huì)是d呢,不明白
前幾年還有余款未收,現(xiàn)在客戶注銷了公司,想用另一家公司付款,讓我司紅沖之前開的發(fā)票再重新開現(xiàn)在要轉(zhuǎn)進(jìn)來公司的名稱,這樣可以嗎?還是說用其他方法?要怎么處理這個(gè)問題呢?
老師,你好,我們是做國際貨運(yùn)代理服務(wù)的,開0稅率海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去的,對應(yīng)的成本也是海運(yùn)費(fèi),是不是要一一對應(yīng)的?例如產(chǎn)生了1000元的海運(yùn)費(fèi)成本,可以開1500元的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去嗎?還是一定要開1000元的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去?
老師增資要上傳營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,在哪上傳呢
給客戶開具的是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)對應(yīng)的稅收分類編碼是信息系統(tǒng)服務(wù),這個(gè)是不是適用零稅率,向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù),這個(gè)要怎么備案?要在電子稅務(wù)局上填什么
什么情況下需要填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告