是的對的,只填寫增值稅申報表不能退稅。
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師,您好,我單位是小規(guī)模,申報增值稅時有兩行老是橘黃色的,顯示您未在稅務(wù)機(jī)關(guān)做出口退稅企業(yè)備案或跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,請及時備案或報告。我們沒這個業(yè)務(wù)啊,試了很多次了
請問老師,我司軟件開發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告這里嗎?謝謝。
老師,請問免增值稅的農(nóng)產(chǎn)品銷售收入在申報個人經(jīng)營所得也是免稅的是不?我們是填減免事項他直接就抵了還需要到稅務(wù)局做備案申請嗎?
有沒有做外貿(mào)出口的會計老師,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,填寫就是代表免稅備案不? 幾個客戶備案幾次不因為填購買服務(wù)單位名稱一次只能填一個
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告里,跨境應(yīng)稅行為名稱沒有信息系統(tǒng)服務(wù),這個屬于零稅率里的。那應(yīng)該選什么,選規(guī)定的其他服務(wù)嗎
我見出口退免稅備案模塊有信息系統(tǒng)服務(wù),這個跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告路沒有,如果是在跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告李白點
里備案,那就選擇其他服務(wù)嗎
選擇其他現(xiàn)代服務(wù)的
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告里要報送合同復(fù)印件,但我們沒有合同,就跟我線上買了學(xué)堂的課,沒有簽合同
沒有其他現(xiàn)代服務(wù)選項,只有其他服務(wù)(第一張圖)
那就選擇其他服務(wù), 必須簽訂合同,因為它上面需要有合同編號、合同名稱。
填寫無,然后合同復(fù)印件上傳能證明訂單的體圖片可以嗎,放訂單截圖這些
你好可以試下 沒這么寫過