你好,要正常申報,你開錯了發(fā)現(xiàn)可以作廢的

老師,開免稅票開成有稅的票,企業(yè)所得稅申報的時候能不能增加農(nóng)林牧漁業(yè)那一欄,如果增加了,會不會比對異常呢?還是說按正常申報企業(yè)所得稅,那這樣就有稅了
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報。都是免征,不影響稅額
之前財務(wù)漏報了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個人轉(zhuǎn)到對公賬號的收入
老師請教個問題跨年發(fā)票紅沖。稅率開錯了。紅沖的話會影響當(dāng)年的收入。這樣的話怎么申報呢?補稅的話,增值稅跟企業(yè)所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,這怎么辦呢老師
我們是民非企業(yè),收到殘疾人聯(lián)合會的預(yù)撥款300萬。已開票了(是0稅率)。如果做賬的時候按預(yù)收款做,那么報企業(yè)所得稅的時候,不征稅收入怎么填呢?如果按增值稅報稅的直接當(dāng)月做,那么下個月該款項就要交企業(yè)所得稅。 如果直接當(dāng)月做成收入,那么又會虛增很多利潤。
老師這個表彌補虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當(dāng)時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開具學(xué)宿費發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補貼,這部分要在學(xué)費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費是不是可以不申報,不是強制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應(yīng)的材料里,請問先計入那個科目,后期在進行分攤
問題是,跨年了,12月開的
你沖紅后會減去這筆,可以申請退稅的