你好,要正常申報,你開錯了發(fā)現(xiàn)可以作廢的
老師,開免稅票開成有稅的票,企業(yè)所得稅申報的時候能不能增加農(nóng)林牧漁業(yè)那一欄,如果增加了,會不會比對異常呢?還是說按正常申報企業(yè)所得稅,那這樣就有稅了
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報。都是免征,不影響稅額
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點一下,謝謝!
之前財務(wù)漏報了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個人轉(zhuǎn)到對公賬號的收入
老師請教個問題跨年發(fā)票紅沖。稅率開錯了。紅沖的話會影響當年的收入。這樣的話怎么申報呢?補稅的話,增值稅跟企業(yè)所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,這怎么辦呢老師
為什么加計抵扣的進項稅要放在其他收益里面呢?
考中級會計,從事財務(wù)統(tǒng)計行業(yè)的能報考嗎?能開這個工作證明嗎? ,就是財務(wù)統(tǒng)計工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請問,2個客戶共同買一臺設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個季度大概有四十萬的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費和運輸費,請問老師運輸費計入成本還是銷售費用,比如總貨款10萬,材料8萬,運費2萬,額度比較大的運費?
小規(guī)模納稅人申請成為一般納稅人需要的步驟和資料
你好 老師 請問這道題的解析為什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年嗎
向個人借款支付的利息可以入賬嗎
問題是,跨年了,12月開的
你沖紅后會減去這筆,可以申請退稅的