可以先掛賬,然后按月分攤進入收入,這樣企業(yè)利潤與所得稅會均衡一些。
老師,我們17年收款5萬,為主營收入,其中應交增值稅7千多,之前會計做實收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會計錯誤的賬務處理,當年利潤為負,不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補繳稅款么,當年一共收入四萬多,利潤四萬多,如果要補交,那應該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師,我在申報企業(yè)所得稅的時候這個表,只有營業(yè)收入和營業(yè)成本啊,下面就是利潤了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費用在這里不顯示啊,這個預繳稅款是不是要多交了,我們這個企業(yè)有收入沒成本,但是發(fā)生了很多期間費用,如果這個表里沒有費用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
老師好!請問一下,之前收的款做的預收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負債表上一直就掛著預收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預收款也不行吧!現(xiàn)在確認收入,預收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
老師 我想咨詢一下 我們是一般納稅人 全年2022年有一些發(fā)票沒收回來 今年2023年1月才收回發(fā)票, 所以就掛了很多預收賬款 , 賬面不好看,當時考慮的如果預收轉主營業(yè)務收入的話就要交很多增值稅 所以就沒轉。企業(yè)匯算清繳的時候這樣會不會得報表有風險,如果有風險我該怎么處理一下呢
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金