你好;? 。1 這么大額的話; 會有很多滯納金的;? ?會有可能到時查賬補稅和罰款的??

老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報表和申報利潤表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個會計有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個季度分別補80、20、10、40萬,我怎么調賬,然后去改表是去年四個季度增值稅表和財務報表都要更改嗎?
之前財務漏報了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個人轉到對公賬號的收入
老師,我今年3月調整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表, 但賬務上我沒有反結賬到去年去改 帳,而是在今年賬務里做了以前年度損 益調整,但以前損益調整不影響我在財 務軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務上怎么申報年度財務報表啊,還能不 能根據我從軟件里引出的利潤表申報 呢?如果根據這個申報,這個利潤表是不含以前年度損益調整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務 年度財務報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣???
去年三季度漏報收入,增值稅,四季度企業(yè)所得稅都更正了,加上了收入,賬需要反結賬到去年嗎,如果不反結,去年的財務報表收入是差了不得這部分的,匯繳收入可以直接調整嗎
一般納稅人出售自己已經抵扣過使用的汽車,在處置資產的時候還可以勾選賬上的進項抵扣嗎。
購房屋(縣二中幼兒園)付招標代理費35萬,如何記賬
老師,比如公司充值油卡2000,實際消費1500,這1500加油站不能開具專票嗎?
注冊資本實繳,這個錢交給誰,之后需要找哪個部門,確定實繳了。
老師,一般納稅人當期沒有或者不需要抵扣進項時,還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計確認呢?
老師好,請問,關于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會計賬務怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應收票據 貸主營業(yè)務收入這筆分錄對嗎,是發(fā)了貨沒收到票據的意思嗎
老師你好,請問跨年的和當年的個稅申報錯誤,如何處理
老師,這個租賃公司融資租賃分錄實際工作中這么處理,賬務和稅務這一塊,
購賣房屋付招標代理費35萬,如何記賬?
去年不是小規(guī)模免稅嗎?匯算清繳沒有結束還需要交滯納金嗎?
你好因為你沒有說是什么類型 ; 我是按照一般企業(yè)來考慮的 ; 你如果屬于免稅的 ;你 就去報免稅即可; 沒有滯納金了??
突然更正申報增加300萬會不會有異常風險嗎?
? 會的; 就是會有風險的