你好,需要反結(jié)賬 到去年更正報(bào)表收入的?

你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
去年第四季度的所得稅收入申報(bào)錯(cuò)誤,少報(bào)了,需要去更正季報(bào)申報(bào)表和財(cái)報(bào)嗎?還是直接匯算做正確就可以了。
涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無(wú)票收入進(jìn)去,稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,賬務(wù)上我沒(méi)有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái)務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表,那我稅務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào)呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),那么我稅務(wù)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申報(bào)表收入金額就不一樣啊
老師,去年10份補(bǔ)繳5月的無(wú)票收入稅款,當(dāng)時(shí)直接更正了5月的增值稅申報(bào)表,但是沒(méi)有反結(jié)改報(bào)表喂沒(méi)改財(cái)務(wù)報(bào)表,造成后面一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入金額不一致,這種差異可以存在嗎,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬嗎
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無(wú)票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表, 但賬務(wù)上我沒(méi)有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表, 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào) 呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),這個(gè)利潤(rùn)表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無(wú)票收入),但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無(wú)票收入的,那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣啊?
發(fā)票提額,怎么聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)方,稅務(wù)會(huì)問(wèn)什么嗎
咨詢(xún)下:服務(wù)類(lèi)收入,算勞務(wù)嗎?要填寫(xiě)在這兩行嗎?
民辦非企業(yè)單位需要交企業(yè)所得稅嗎
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工廠(chǎng)入駐阿里巴巴平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品的服務(wù)費(fèi)入那個(gè)科目比較好
老師,我們委托加工廠(chǎng)加工發(fā)膜,最后成品貼我公司標(biāo)簽,我們委托付款賬務(wù)怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口企業(yè),申報(bào)收入少于稅局推送的人民幣離岸價(jià),我也查了沒(méi)有少抱收入,我是按照出口報(bào)關(guān)單月份,月初第一天匯率×fob.價(jià)格計(jì)算的
學(xué)了半年的做賬過(guò)程能懂完全年的賬賬方法嗎?
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,本公司收購(gòu)了一個(gè)公司,收購(gòu)公司里面其中一個(gè)股東有官司,賬戶(hù)凍結(jié)造成了過(guò)戶(hù)沒(méi)有辦法操作,現(xiàn)在法院那邊要收錢(qián),被告股東沒(méi)有錢(qián),我們收購(gòu)公司可以直接把收購(gòu)公司股權(quán)款轉(zhuǎn)給法院,作為被告股東股權(quán)款。這樣財(cái)務(wù)角度操作能行。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)收賬款收不回來(lái),怎么處理?

