收入少了,需要更正申報(bào)的哈
去年第四季度有倆月工資計(jì)提數(shù)錯(cuò)了,今年反結(jié)賬改正確了。那么需要更正去年的季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎?
老師,我要更正22年第四季度所得稅申報(bào)表,直接更正申報(bào)表就行吧,還用更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
去年第四季度的所得稅收入申報(bào)錯(cuò)誤,少報(bào)了,需要去更正季報(bào)申報(bào)表和財(cái)報(bào)嗎?還是直接匯算做正確就可以了。
改了去年的賬目,去年報(bào)送的第四季度報(bào)表有變動(dòng),需要重新更正申報(bào)嗎?還是直接報(bào)匯算清繳的就可以了
發(fā)現(xiàn)2021年的第4第四季度財(cái)報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅有誤,現(xiàn)在更正的話直接更正財(cái)報(bào)嗎,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表要更正嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
更正申報(bào)可以在電子稅務(wù)局操作么?還是要去大廳啊
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