那個(gè)科目還有余額 你看下是不是還有收入 你看的余額
老師,請問我做的憑證成本和管理費(fèi)用有11萬,但是結(jié)賬時(shí),損益只結(jié)轉(zhuǎn)了7萬多,這要怎么處理
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
老師,您好,我們公司2021年賣手機(jī)30萬,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬,但實(shí)際在2021年只結(jié)轉(zhuǎn)了8萬的成本,還有12萬沒有結(jié)轉(zhuǎn)。可以這樣處理嗎:在2022年3月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)12萬,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,會(huì)算清繳的時(shí)候,這個(gè)要怎么處理呢?
老師好!匯算清繳時(shí)之前已結(jié)轉(zhuǎn)的成本發(fā)票沒有取得,那么調(diào)減的這部分成本需要做賬務(wù)處理嗎?比如結(jié)轉(zhuǎn)了20萬,但是發(fā)票只取得了15萬,那么沒有發(fā)票的5萬需要做賬嗎?
老師,我用的u8軟件我這轉(zhuǎn)賬生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6602管理費(fèi)用的科目不全,跟我在會(huì)計(jì)科目中建立的科目不一致,導(dǎo)致我結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的時(shí)候不能全部結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤,管理費(fèi)用科目有了余額,請問怎么處理?
老師您好,我們公司去年暫估了20萬成本,沒拿回來發(fā)票,年報(bào)的時(shí)候我調(diào)增納稅了,今年的賬務(wù)我需要做什么處理嗎關(guān)于那比暫估的?
老師,請問已開過的發(fā)票,客戶延期回款,但是不足額回款,怎么開紅字發(fā)票,少交稅?
老師,建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同是指什么?造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)是什么?
老師,我今天剛申報(bào)了,還沒交稅,發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候稅金是對的,申報(bào)完預(yù)繳稅金沒帶出來,金額不對,我是更正申報(bào)還是作廢?
老師損耗可以直接出成本里嗎
1原料盤贏怎么做分錄,2你看這個(gè)單子是盤贏吧我覺得,您看是不?
老師,銷售方的開戶行變動(dòng)了,影響開票嗎?
眼藥水進(jìn)入辦公費(fèi)行嗎,還是得員工福利
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司的代建費(fèi)和房屋款,代收電費(fèi)水費(fèi)等計(jì)入預(yù)收賬款餓部分,要計(jì)算增值稅及附加稅,所得稅,怎樣計(jì)算
老師早上好 哪些科目需要先計(jì)提,再支付
就是其他業(yè)務(wù)收入加上主營業(yè)務(wù)收入是12萬多。但是我的成本有八萬,其他工資加管理費(fèi)用有3萬。但是結(jié)轉(zhuǎn)后,損益只有七萬多,
截圖看下你的科目余額表的
謝謝老師,我找到了,是因?yàn)槌杀拘枰謩?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
好的 成本自己增加的嗎 你看你的利潤表能取數(shù)的嗎