同學(xué),你好
一方發(fā)起紅字確認(rèn)表,另一方確認(rèn)就行

我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開紅字發(fā)票,對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
請(qǐng)問老師,我們是購貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
開給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已認(rèn)證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
老師,我們公司開出的專票,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,對(duì)方已開給我們紅字信息表,我們現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,要怎么開啊
老師,有合并報(bào)表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬和10幾萬的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點(diǎn)5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計(jì)凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問這個(gè)殘值比如說還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對(duì)方開租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊(cè)了營業(yè)執(zhí)照,那么有收入進(jìn)賬,不開票怎么交稅
企業(yè)買的不動(dòng)產(chǎn)不超過500萬可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報(bào)個(gè)稅嗎?沒有員工,流水很少,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個(gè)稅申報(bào)1-7月法人是申報(bào)非居民所得,中國員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國員工離職了,沒有申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報(bào)非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國員工,要報(bào)綜合所得工資申報(bào),彈出存在往期未申報(bào),提交稅局之后說是逾期未申報(bào)要處罰,說沒有國內(nèi)人員要做0申報(bào),想問下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計(jì)和實(shí)際履行的前提下,“SaaS / 遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國不構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負(fù)最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營業(yè)利潤處理 → 中國不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國這邊對(duì)進(jìn)口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開票時(shí)候,合同里有安裝費(fèi),差旅費(fèi),開票時(shí)候,這些項(xiàng)目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開這些

