是的,就是那樣申報(bào)就行了哈

“企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照偶然所得項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅” 說(shuō)的是向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,那自己公司內(nèi)部贈(zèng)送給員工的禮品要代扣交個(gè)稅嗎?
那是這個(gè)代扣就是贈(zèng)送客戶禮品的個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個(gè)不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
老師你好,給員工報(bào)偶然所得是不是在“分類所得申報(bào)里面那個(gè)偶然所得”
請(qǐng)問老師,我們外購(gòu)月餅送給客戶,是不是要幫客戶按偶然所得申報(bào)個(gè)稅?還有送酒煙也是要按偶然所得申報(bào)個(gè)稅?
銷售部買眼鏡贈(zèng)送客戶,我入了招待費(fèi),聽說(shuō)這種贈(zèng)送的要交偶然所得?我們公司也不可能給他申報(bào)偶然所得? 那怎樣入帳就不用交偶然所得?
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么寫?最好確認(rèn)不能收回,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司賣農(nóng)藥,肥料是開免稅發(fā)票嗎,平時(shí)農(nóng)產(chǎn)品是開的免稅發(fā)票
10月雙休應(yīng)出勤是22天還是18天
老師 你好 個(gè)體餐飲火鍋店 這個(gè)消費(fèi)明細(xì)里面有抽紙 蘸料 不同價(jià)格鍋底 肉類 菜類 飲料 酒水 做收入時(shí) 是不是都要分開?收到的每天消費(fèi)單子 我怎么登記?進(jìn)來(lái)的相對(duì)應(yīng)的以上菜品等都直接入成本么?
老師 殘保金不計(jì)入稅金及附加嗎
老師那些稅種不可以抵扣成本
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個(gè)人部分是50元,但是個(gè)人部分收不回來(lái),也是公司承擔(dān),做賬是計(jì)提借管理費(fèi)用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問下我們是一般納稅人,和水泥廠簽了個(gè)裝卸合同,這個(gè)稅點(diǎn)是6%嗎?我們老板說(shuō)只是勞務(wù)外包了,可以按5%差額來(lái)交稅是嗎?
你好!問一下如果以前的舊公司沒申報(bào)過個(gè)稅了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)可不填寫吧
請(qǐng)問現(xiàn)在申請(qǐng)嵌入式軟件即征即退,除了軟著證書外,還需要測(cè)試報(bào)告嗎

