贈送客戶就得交偶然所得,你這個行為就決定了要交的哈。改變做賬科目是掩耳盜鈴的做法

老師,去年的時候贈送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營業(yè)外支出~贈送 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 今年這個客戶突然有點給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負數(shù),申報企業(yè)所得稅的時候就提報不了,這樣怎么辦?
銷售部買眼鏡贈送客戶,我入了招待費,聽說這種贈送的要交偶然所得?我們公司也不可能給他申報偶然所得? 那怎樣入帳就不用交偶然所得?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產(chǎn)~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務招待費,然后不要拿票報銷。想法一,有些消費可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務招待費在計算企業(yè)所得稅的時候不可以全部扣除,是否有其他好的轉(zhuǎn)移業(yè)務招待費的方法。三,贈送客戶的禮品,比如說有價值的一萬元的購物卡,或者相機等禮品是否需要代交個稅。
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?
如果本公司利潤比較大,為了減輕稅負,開兩家公司合適嗎?還是開個獨立核算的子公司?請老師指點一二
老師,這題境外租金,不應該是50000*(1-20%)*20%=8000嗎?為什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我們8月份工資是9月份發(fā)的, 10月份申報的 10月申報的時候是不是要把8月份當時扣的社保一塊做到專項扣除里啊 不能10月份申報8月份工資扣除的是9月份的社保吧
老師,員工休產(chǎn)假,她自己領(lǐng)取了生育津貼,在她休產(chǎn)假直到生孩子、上班之前,可以不給她發(fā)工資,不給她交社保公積金嗎
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財務,現(xiàn)在有一家勞務公司招會計,我沒做過勞務公司,是不是勞務公司的賬跟一般的公司不太一樣,聽老板說的意思經(jīng)常跟稅務打交道,勞務公司是比較難嗎?
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這個什么意思
2021年的殘疾保障金漏報了 ,現(xiàn)在申報,數(shù)據(jù)是不是按20年實發(fā)工資來報呢,我直接在個稅系統(tǒng)按申報的工資來報,可以嗎?2個,全年工資總10萬
領(lǐng)導想看直營門店的利潤是不是正數(shù)再決定是否給員工銷售績效,那我計提本月工資應該是按基本工資計提還是帶著績效的工資計提,
員工福利費怎么計提
入辦公費就可以不要交了
偶然所得怎么申報?
在工資申報的那個系統(tǒng),分類申報
偶然所得怎么入帳,營業(yè)外支岀?
是的,申報的個稅計入營業(yè)外支出
偶然所得申報要填工號,姓名,證件號碼,怎么填?對方也不愿提供呀?
在稅務大廳開通匯總申報,不用填個人信息