您好,這個沒有問題

老師好,個人供應商甲給我們代開了一張發(fā)票,備注欄注明了收款信息是乙,是稅務局開票的時候注明的。這種情況下,我們可以對應支付給這個乙嗎?
老師您好,我們單位開了10家直營獨立核算的餐飲門店,每家店產生的生活垃圾其他垃圾,是找的個人來拉的垃圾,一個月給他們付一次,每個店金額不一樣:有400元,500元,1000元。 1*比如一個月給1000元的,我們是500元的小額零星支出了(稅前扣除),另外500元做無票支出了。這樣合適嗎? 2*另外,給個人的垃圾費,我們需要給他申報個稅嗎?
老師,您看一下我前面提的相關問題。我這個問題,還沒回答完的,我還有接著要問的。目前還有2個疑問,1、支付的一年期費用計入預付賬款攤銷的時間,是從支付的當月開始攤銷還是從支付的次月開始攤銷?2、老師,那在支付一年期費用的時候,發(fā)票就收到了,而且還是收到的專票,像這種情況,要按照不含稅金額入賬計入到預付賬款嗎?
老師,我家商貿公司,目前是保潔阿姨是個人的開不了發(fā)票,我在想500以下的小額零星支出是不是可以讓他或者他的親戚,然后寫上提供保潔服務,進行注明身份證和手機號,寫上購買保潔服,兩張票一每張都是500算,500元以下的小額零星支出稅前扣除要收據就行,這樣可以嗎?
老師,公司店鋪的房租老板個人銀行卡24年8月支付了6個月的工資(24年9月至25年2月)每個月1000元,共付了6000元。 問題1:老師付廠租當月沒有通知我也沒有給支付單據,估沒做這筆費用的賬務(前期也沒有計提) 問題2:這種情況賬務分錄應該怎么做?
建設用地使用權屬于用益物權。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導期?如果有這個輔導期,11月如果開票的話,11月的進項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認證?如果11月沒開票,11月的進項也必須勾選認證,等12月開票了,用11月票認證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉款到公賬這個賬怎么處理?
股權轉讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設公司,甲方和我們的下游供應商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經營,房子直轉到供應商名下,那中間轉讓過程,不是有稅嗎,但房子不經我司,稅務怎么處理
老師,內蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據填多少
調整以前年度的利潤,無需調整所得稅費用,會計分錄,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報
姓名,身份證號、手機號這些都寫在收據里了,這種的匯算清繳不用調增了吧
對方是個人,也沒有個體和公司,是吧
對方是我們法人,私車公用
這種肯定不行的,他是法人,有公司
那該怎么辦,調賬嗎
到時調增吧,只要你不抵稅就行
哦哦,那后續(xù)不租了 是不是車輛相關費用就無法報銷啦
沒有發(fā)票不能抵稅的
車輛加油那些都是有發(fā)票的,還有車輛相關維修等,就是不租這個車了 是不是這些發(fā)票不好報銷了
是的,這種如果沒有租車合同就不好報了