因?yàn)樵摻虒W(xué)設(shè)備是學(xué)歷教育(免稅)和職業(yè)培訓(xùn)(應(yīng)稅)共同使用(兼用),根據(jù)政策,兼用于免稅和應(yīng)稅項(xiàng)目的共用設(shè)備,進(jìn)項(xiàng)稅額可全額抵扣,無(wú)需按銷售比例劃分。

老師,留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是怎么算的???
老師 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,對(duì)方購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?是不是按照?qǐng)D片進(jìn)行抵扣?
老師這道題不用區(qū)分購(gòu)進(jìn)的抵扣稅率嗎?書(shū)本說(shuō)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工抵扣按照10%,但是購(gòu)進(jìn)來(lái)蘋果我又賣出的還是蘋果不應(yīng)該按照9%抵扣?
老師,上個(gè)個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)票是不是這個(gè)月報(bào)稅前要先用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉?如果這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月就要按照銷項(xiàng)全部交稅?現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了了?
老師,這個(gè)題按比例抵扣的,不可以100萬(wàn)的銷售全都抵了進(jìn)項(xiàng)么
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請(qǐng)問(wèn)作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個(gè)輔導(dǎo)期,11月如果開(kāi)票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開(kāi)了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒(méi)開(kāi)票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開(kāi)票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒(méi)有勾選,12月開(kāi)票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個(gè)月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個(gè)賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅不
老師員工自己沒(méi)有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是用誰(shuí)
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營(yíng),房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過(guò)程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤(rùn),無(wú)需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),就可以,對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒(méi)有核定印花稅,也一直沒(méi)有申報(bào),但是有報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)


購(gòu)進(jìn)貨物兼用,無(wú)法劃分按銷售比例劃分
這個(gè)不需要按比例劃分