你現(xiàn)在有取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎
老師,上個(gè)個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)票是不是這個(gè)月報(bào)稅前要先用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉?如果這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月就要按照銷(xiāo)項(xiàng)全部交稅?現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了了?
上個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣只交了印花稅,這個(gè)月是不是要不上個(gè)月沒(méi)抵扣的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一起抵扣呀?
8月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1488.67,進(jìn)項(xiàng)32.08,是不是屬于銷(xiāo)大于進(jìn),這個(gè)分錄我會(huì)做,但是我上個(gè)月不想交稅,就把之前5.6月的沒(méi)抵扣的稅額,沒(méi)抵扣的全部計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報(bào)表就留底了72.2,這個(gè)分錄怎么做呢,
上個(gè)月只有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷(xiāo)項(xiàng)了再勾選,還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
老師,你好,我問(wèn)下,我們給別人先開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月進(jìn)不來(lái),是這個(gè)月不能抵扣了,下個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票還可以抵扣用嗎?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅金這里出現(xiàn)了負(fù)數(shù),對(duì)企業(yè)有什么影響嗎
個(gè)體戶一年都沒(méi)有開(kāi)票,工商年報(bào)營(yíng)業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應(yīng)納稅所得額超了300萬(wàn),是2025年7月到2026年6月30號(hào),增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請(qǐng)問(wèn)贖回證券賬戶的資金 如何做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤(rùn)的科目怎么做賬務(wù)處理
老師 問(wèn)一下代理記賬公司不做庫(kù)存表 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本按照毛利率結(jié)轉(zhuǎn)也可以哇 知道本期銷(xiāo)售額 按照納毛利算出成本 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了哇
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉(zhuǎn)為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術(shù)證書(shū)過(guò)期了,匯算清繳這個(gè)地方還要填寫(xiě)嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個(gè)編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過(guò)來(lái)重新打印情況,不過(guò)重新打印的是銀行回單,對(duì)于不清楚的背面,該寫(xiě)什么說(shuō)明,寫(xiě):此面因打印機(jī)故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
有的,我就是想問(wèn)問(wèn)我現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)票,上個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng),是不是這個(gè)月不做勾選抵扣,是不是開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票要全部交銷(xiāo)項(xiàng)稅,這次的銷(xiāo)項(xiàng)就抵不了?
是的,你的理解是對(duì)的
是不是一般這個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)下個(gè)月申報(bào)前就必須要勾選抵扣掉?
是的,下個(gè)月申報(bào)增值稅之前要勾選認(rèn)證