之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的

8月增值稅銷項1488.67,進(jìn)項32.08,是不是屬于銷大于進(jìn),這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
是不是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,不用做會計分錄啊,7月銷項247706.14,7月進(jìn)項256994.54,實際增值稅申報7月上面抵扣了249942.35,有個6月留底72.2,到最后增值稅還是留底2308.15,請問該業(yè)務(wù)中涉及的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄分別是什么?
前兩個掛待認(rèn)證進(jìn)項稅,如果下月初認(rèn)證這個進(jìn)項了,進(jìn)項大于銷項①直接做個待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
就是我交增值稅抵扣進(jìn)項稅。這月留了一部分稅 怎么做轉(zhuǎn)出 下個月的時候直接能在賬面看到未抵扣是多少
請問每個月都要做一筆抵扣進(jìn)項的分錄,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項 然后貸方 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進(jìn)項稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進(jìn)項的分錄呢
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。
5.6月沒有銷項,只有進(jìn)項,就借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 只不過被這次7月抵扣了,7月銷項1488.67,進(jìn)項32.08,實際抵扣1560.87(這個數(shù)字有上個月的進(jìn)項沒抵扣的)然后增值稅申報表就有個留底72.2,7月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 1488.67,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項,32.08,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,1456.59
老師,那我增值稅申報表的留底72.2,要不要再做一個分錄呢
這個不需要在做分錄的