負(fù)數(shù),說明出現(xiàn)了留抵,可留抵下期抵扣
增值稅納稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)了25行和33行,最后的應(yīng)繳納增值稅金額是對(duì)的,這個(gè)有沒有影響啊?
上期進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)候沒填轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致留抵退稅那有數(shù),這在本期怎么填報(bào)轉(zhuǎn)出,填在哪。還是只能更正上期申報(bào),更正上期申報(bào)的話有沒有什么影響
老師 您好,后來發(fā)現(xiàn),把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成含稅的,會(huì)對(duì)什么數(shù)據(jù)有影響,對(duì)增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅有影響嗎?
老師,申報(bào)增值稅時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額里的數(shù)據(jù)就是這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月開的發(fā)票和未開票金額應(yīng)交的稅費(fèi)吧。那公司之前有欠稅然后有補(bǔ)交過的,之前沒交完的增值稅會(huì)在現(xiàn)在申報(bào)增值稅表的體現(xiàn)嗎?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問老師一個(gè)員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購(gòu)的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問外購(gòu)用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
以前期間有勾選進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)了留抵,但本次申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有帶出來以前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,是怎么回事呢
可能 是系統(tǒng)取數(shù)出現(xiàn)異常,可自行填寫
在哪個(gè)地方填報(bào)呢
主表 有上期留抵稅額的欄次