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老師,申報增值稅時本期應補(退)稅額里的數(shù)據(jù)就是這個月申報上個月開的發(fā)票和未開票金額應交的稅費吧。那公司之前有欠稅然后有補交過的,之前沒交完的增值稅會在現(xiàn)在申報增值稅表的體現(xiàn)嗎?

2025-02-20 10:41
答疑老師

齊紅老師

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2025-02-20 10:42

你好對的 30攔體現(xiàn) 正常的25欄是你期初應該繳納沒有交的,然后30欄不要填寫,這樣的話,它兩個就有一個差額。你后期交了之后,25和30填寫一樣的。

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 10:51

有時候交一點,欠了好多,那我每次申報增值稅時,本期應補(退)稅額生成的數(shù)據(jù)就是申報上個月增值稅就對了吧

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齊紅老師 解答 2025-02-20 10:53

這個對的是這么做的。

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 10:53

30欄體現(xiàn)的是欠的稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 10:54

正常交了稅款,在30欄里面填寫,沒有交的話就不填寫。 就是30和25欄的差額,是你前期應該支付沒有支付的稅款。

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 10:56

那我之前一直沒有填寫過這30行,是不是每月都報錯了?我得從哪查起?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 10:58

對的是的,有錯誤。完稅證明和你的增值稅申報表核對

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:12

老師,你看下這個是公司車10000元轉給個人,報增值稅時就這樣?

老師,你看下這個是公司車10000元轉給個人,報增值稅時就這樣?
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齊紅老師 解答 2025-02-20 11:13

你符合簡易計稅的要求嗎?是的話可以。然后減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:18

應納稅減征額有1%數(shù)據(jù),那提示的感嘆號不管它直接申報了吧

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:19

我之前報錯的,沒有在30剛填數(shù)據(jù),我這個月來不及找了,這個月先申報增值稅,以后懂哪里錯再填30行也是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 11:19

你好,減免明細表填寫了嗎?什么原因出現(xiàn)感嘆號?

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:21

我之前報錯的,沒有在30剛填數(shù)據(jù),我這個月來不及找了,這個月先申報增值稅,以后懂哪里錯再填30行也是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 11:21

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:25

公司欠了好多增值稅,是要在最后一個月里25行和30行之間的差額就是應該要交的稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 11:25

是的對的是的對的。

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:26

但是我看到33行和34行之和都不是從開始到現(xiàn)在欠的稅額

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齊紅老師 解答 2025-02-20 11:27

33包含著這個月的和以前月份的, 34只是這個月份的

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快賬用戶6218 追問 2025-02-20 11:40

老師,33行包含是一個年度的?還是幾個年度和在一起的數(shù)據(jù)呢?我查了從2021年到2025年都欠很多增值稅8萬8了。但是2025年1月申報12月增值稅報表的第33才2200,34行18000。我應該怎么填正確的數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 12:13

你好,當年的以前月份和本月份的不包含以前年度的

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你好對的 30攔體現(xiàn) 正常的25欄是你期初應該繳納沒有交的,然后30欄不要填寫,這樣的話,它兩個就有一個差額。你后期交了之后,25和30填寫一樣的。
2025-02-20
您好 本期繳納上期應納稅額欄次不可以填寫嗎
2023-12-06
你好!是的,附加稅零申報就可以
2021-04-16
你好,不用的,30欄和25欄填寫一樣的金額就可以的。
2023-02-10
你好,這個不是多交的,是稅務局統(tǒng)計用的
2021-04-01
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