你好對的 30攔體現(xiàn) 正常的25欄是你期初應該繳納沒有交的,然后30欄不要填寫,這樣的話,它兩個就有一個差額。你后期交了之后,25和30填寫一樣的。
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
上個月有未交的增值稅,我這個月在申報當月增值稅之前已經交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報當月增值稅的時候有個期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報一遍嗎?
老師,公司9月份產生增值稅,10月份申報時沒錢交,欠稅。在11月8號申報了10月份的申報表沒有產生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補繳了,是不是要在10月份的申報表里的“本期應補稅額”34欄那里把這個補繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報表里出現(xiàn)了這個問題,我要怎么解決?
老師,我們是商用樓棟的物業(yè)公司,之前會計報增值稅都是根據(jù)1月至11月所有要交的所有增值稅減去已交增值稅等于11月要交的增值稅,我報12月增值稅是不是也要這樣?還是根據(jù)我開票的金額加公賬收款未開票的金額來報增值稅呢?之前會計申報的增值稅填的數(shù)據(jù)除了進賬稅額,其他數(shù)據(jù)都對不上賬
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機械租賃發(fā)票不?我們的進項只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請問一下,我現(xiàn)在做4月的進項發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當時沒有勾選認證的,現(xiàn)在怎么補勾選?當時是沒有付款,就沒有做進項抵扣
開票人和收款人是一個人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報就可以沒社保
先收到一筆款項,后又返回,應該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復費,怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時,因民非做利息收入時。是其他收入的。那我匯算時是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結轉成本?,2024年12月賣了130萬公斤預估結轉的成本?
有時候交一點,欠了好多,那我每次申報增值稅時,本期應補(退)稅額生成的數(shù)據(jù)就是申報上個月增值稅就對了吧
這個對的是這么做的。
30欄體現(xiàn)的是欠的稅款嗎?
正常交了稅款,在30欄里面填寫,沒有交的話就不填寫。 就是30和25欄的差額,是你前期應該支付沒有支付的稅款。
那我之前一直沒有填寫過這30行,是不是每月都報錯了?我得從哪查起?
對的是的,有錯誤。完稅證明和你的增值稅申報表核對
老師,你看下這個是公司車10000元轉給個人,報增值稅時就這樣?
你符合簡易計稅的要求嗎?是的話可以。然后減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
應納稅減征額有1%數(shù)據(jù),那提示的感嘆號不管它直接申報了吧
我之前報錯的,沒有在30剛填數(shù)據(jù),我這個月來不及找了,這個月先申報增值稅,以后懂哪里錯再填30行也是可以的嗎?
你好,減免明細表填寫了嗎?什么原因出現(xiàn)感嘆號?
我之前報錯的,沒有在30剛填數(shù)據(jù),我這個月來不及找了,這個月先申報增值稅,以后懂哪里錯再填30行也是可以的嗎?
可以的,可以這么做的。
公司欠了好多增值稅,是要在最后一個月里25行和30行之間的差額就是應該要交的稅額嗎?
是的對的是的對的。
但是我看到33行和34行之和都不是從開始到現(xiàn)在欠的稅額
33包含著這個月的和以前月份的, 34只是這個月份的
老師,33行包含是一個年度的?還是幾個年度和在一起的數(shù)據(jù)呢?我查了從2021年到2025年都欠很多增值稅8萬8了。但是2025年1月申報12月增值稅報表的第33才2200,34行18000。我應該怎么填正確的數(shù)據(jù)?
你好,當年的以前月份和本月份的不包含以前年度的