你好,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出是什么原因?
如果上期申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報(bào),這期增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
上期進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)候沒(méi)填轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致留抵退稅那有數(shù),這在本期怎么填報(bào)轉(zhuǎn)出,填在哪。還是只能更正上期申報(bào),更正上期申報(bào)的話有沒(méi)有什么影響
上期留抵稅額系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),在說(shuō)明那里給出上期留抵稅額,在按月申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)上期留抵稅額是填在13行的本月數(shù)還是填在13行的本年累計(jì)數(shù)那里
23年12月底有設(shè)備和其他專票在申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)能勾選認(rèn)證導(dǎo)致增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額未填寫(xiě) 做賬正常應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額做上了,期間留抵稅額很大沒(méi)有交過(guò)增值稅 和所得稅,現(xiàn)在調(diào)的話是怎么調(diào)好些,匯算清繳需要轉(zhuǎn)出嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
個(gè)稅申報(bào)失敗,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了一臺(tái)2250元的干燥箱和一臺(tái)400元的旱煙可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我要面試一個(gè)財(cái)務(wù)專員,給他提什么問(wèn)題比較好能測(cè)試出他的專業(yè)水平
我之前有一個(gè)發(fā)票不能用但是到季報(bào)的時(shí)候我忘記掉這個(gè)票不能用就沒(méi)有點(diǎn)不勾選抵扣就被抵扣掉了,這個(gè)月的增值稅報(bào)送的時(shí)候在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作啊?
現(xiàn)在申報(bào)公司個(gè)人所得稅,失敗,這個(gè)提示怎么處理?
老師,我是家具行業(yè),進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是個(gè)人開(kāi)的普票,這樣在做增值稅申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
你好,怎么查詢其他公司log
老師,你好,我們公司花了575000買了對(duì)方公司405000的股份,長(zhǎng)投權(quán)益法分錄怎么錄入呢
你好 請(qǐng)問(wèn)出口美國(guó)需要提交一份W8或者W9表格,請(qǐng)問(wèn)老師知道是什么嗎
用于免稅項(xiàng)目,我們國(guó)際貨代,都是免增值稅
你好,那你在附表免稅對(duì)應(yīng)的
要更改上期報(bào)表嗎
一行,不影響交稅的情況下,你在這個(gè)月調(diào)整也行。
不影響交稅,上期和本期都沒(méi)增值稅,那在本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那加上上期金額填寫(xiě)?
可以的,可以這么做的。
如果更改上期報(bào)表有影響嗎?
不影響不影響,不影響。