同學(xué),你好
你預(yù)繳的分錄做了嗎?

老師,您好!我想咨詢:?jiǎn)挝挥许?xiàng)目在異地,按規(guī)定按2%在建筑施工地預(yù)繳增值稅,但是稅局為了要支持當(dāng)?shù)囟愂?,預(yù)繳金額比實(shí)際預(yù)繳數(shù)大。那么針對(duì)這項(xiàng)目我每次開(kāi)票只能按不含稅收入的2%抵減增值稅嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下增值稅是銷賬項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),那城建稅地方稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)算的。比如開(kāi)了一百萬(wàn)含稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額為8.2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅有2萬(wàn),增值稅就是6.2萬(wàn),地方稅是按不含稅的一百萬(wàn)收入計(jì)算的嗎?
老師你好:上月報(bào)稅時(shí),有1萬(wàn)元的現(xiàn)金收入,報(bào)稅時(shí)未扣增值稅,所以價(jià)稅合計(jì)為10300元,可我買際收入只有1萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?(稅已報(bào)) 借:現(xiàn)金 10000 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)額稅 300 這300元的稅要怎么入賬?
你好,老師,我們有個(gè)項(xiàng)目所屬期是2022.11-2023.1月,三個(gè)月,合同金額120,去年增值稅為免稅,先按月確認(rèn)不含稅收入為120/3=40,通過(guò)預(yù)收賬款科目借:預(yù)收賬款 40 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40,連續(xù)三個(gè)月確認(rèn)不含稅收入合計(jì)總計(jì)120,23年1月開(kāi)出發(fā)票120,銷項(xiàng)為1.19,分錄為:借應(yīng)收賬款120 貸為預(yù)收賬款118.81,應(yīng)交稅費(fèi)為1.19,因23年增值稅沒(méi)有免稅,實(shí)際不含稅收入應(yīng)該為120/3×2+40/(1+0.01)×1=39.6,也就是不含稅收入多確認(rèn)0.4,那之后分錄怎么繼續(xù),才能讓預(yù)收賬款科目為平
沁寧 提問(wèn): 老師您好,請(qǐng)問(wèn)異地工程掛靠預(yù)交2點(diǎn)增值稅,在計(jì)算增值稅稅負(fù)的時(shí)候要不要抵減掉 比如,甲有一個(gè)異地工程掛靠我們公司,我們正常按照增值稅稅負(fù)3%扣增值稅的,現(xiàn)在他異地預(yù)交的2%增值稅要不要再我收的3%里扣啊,實(shí)際我就收了1%
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請(qǐng)問(wèn)作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個(gè)輔導(dǎo)期,11月如果開(kāi)票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開(kāi)了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒(méi)開(kāi)票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開(kāi)票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒(méi)有勾選,12月開(kāi)票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個(gè)月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個(gè)賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅不
老師員工自己沒(méi)有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是用誰(shuí)
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營(yíng),房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過(guò)程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤(rùn),無(wú)需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),就可以,對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫(xiě)了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒(méi)有核定印花稅,也一直沒(méi)有申報(bào),但是有報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)


還沒(méi)有,現(xiàn)在怎么做
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 0.778
貸:銀行存款 0.778
現(xiàn)在整體業(yè)務(wù)分錄老師幫我做一下,實(shí)際按1個(gè)交增值稅
同學(xué),你好
實(shí)際交增值稅為1個(gè)點(diǎn),38.54*0.01=0.3854
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.3854
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 0.3854
現(xiàn)在增值稅需要抵扣稅費(fèi)多少,怎樣核算,整體銷售收入為38.50,稅額為3.45萬(wàn)元,抵扣進(jìn)項(xiàng)票是怎樣核算,這項(xiàng)業(yè)務(wù)整體核算分錄老師做一下,謝謝啦!
抵扣進(jìn)項(xiàng)票是怎樣核算?
你這個(gè)項(xiàng)目,是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?如果是,不能抵扣
是一般納稅人的核算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,可以在勾選平臺(tái)勾選,勾選了多少,進(jìn)項(xiàng)稅額就做多少