借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

老師我想問比如我這個月進(jìn)項稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
企業(yè)進(jìn)項稅額遠(yuǎn)大于銷項稅額使應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整
應(yīng)交稅費-銷項稅,期末有余額么?如果進(jìn)項大于銷項,銷項稅期末余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我應(yīng)交稅費期末余額為負(fù)是進(jìn)項大于銷項實際沒有進(jìn)項留底怎么調(diào)
老師 我把進(jìn)項待抵扣 做到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 12月份進(jìn)項大于銷項 結(jié)果報表上面應(yīng)交稅費顯示是負(fù)數(shù),這個不行吧 12月份 我們應(yīng)該交幾千塊錢稅費呢 老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師好!小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費申報繳納?她這個公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個金額(不含稅金額 稅額 價稅合計)
請問一下老師,報今年第三季度的報表時,要填已計入成本費用的職工薪酬包不包括五險一金里的單位部分的啊?謝謝
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對我們申報。1、收入按照不含稅收入申報嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項它減出來嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時間和成本期間不匹配。可能年初開一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時候申報呢
你好老師,請問內(nèi)部交易我開給對方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請問如何抵消內(nèi)部往來跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報收入,本月增值稅已申報繳稅,如果要重新申報增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項票嗎?
在深圳注冊勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應(yīng)錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時, 借:合同負(fù)債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
最后應(yīng)該稅費的余額為負(fù)數(shù)是否應(yīng)該重分類到其他流動資產(chǎn)呢
對,如果你是上市公司,需要重分類的