借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
老師我想問比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅額使應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,期末有余額么?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅期末余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)實(shí)際沒有進(jìn)項(xiàng)留底怎么調(diào)
老師 我把進(jìn)項(xiàng)待抵扣 做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 結(jié)果報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)顯示是負(fù)數(shù),這個(gè)不行吧 12月份 我們應(yīng)該交幾千塊錢稅費(fèi)呢 老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
最后應(yīng)該稅費(fèi)的余額為負(fù)數(shù)是否應(yīng)該重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
對,如果你是上市公司,需要重分類的