你好,你得查明原因,是怎么引起的哈

剛接手工作,一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額4132.實(shí)際有留底進(jìn)項(xiàng)稅9000多,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么調(diào)成-9000多,
老師,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),期末有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,期末有余額么?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅期末余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留底怎么調(diào)
老師,內(nèi)銷(xiāo)企業(yè):7月、8月份進(jìn)項(xiàng)少,多繳納稅費(fèi),9月份多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),大于9月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額,產(chǎn)生期末留底,這樣應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù),正常嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線(xiàn)下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


都是之前期初建賬套錄錯(cuò)了期初余額
沒(méi)法查明具體原因的不用管,你知道那個(gè)差額的數(shù)字就是了