你好,這個你要根據(jù)申報表現(xiàn)找出錯誤的地方,才能進行調(diào)整
老師你好,一個公司要辦理注銷,他的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末有留底稅額負四千多,這個要怎么處理???
剛接手工作,一般納稅人資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末余額4132.實際有留底進項稅9000多,這個應(yīng)交稅費怎么調(diào)成-9000多,
剛接了一家公司的賬,有點亂,一般納稅人,圖中是截止9月的應(yīng)交稅費科目余額表,進項稅額和銷項稅額期末余額是從18年5月開始一直累計下來的,申報表中進項留底39000多,請老師指教一下,目前這種情況這個我應(yīng)該怎么調(diào)整一下?
老師,你好。我們公司是一般納稅人,進項稅額比銷項稅額多,財務(wù)軟做賬后,資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費的期末余額是負數(shù),需要調(diào)整嗎?
老師,我單位一般納稅人,之前一直做的進項票分錄是進項稅額,但是實際沒有認(rèn)證,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費是負數(shù)5萬多,實際每月在交稅,這種情況要怎么處理,分錄怎么寫
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
這個留底是去年的了,今年年初來的會計,自己做賬,現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額4132,現(xiàn)在我接手,想調(diào)成和正確的-9000,就和國稅網(wǎng)上對起來了,這個怎么弄
你今年賬務(wù)處理和國稅申報數(shù)據(jù)一致嗎?
我剛接手,現(xiàn)在國稅網(wǎng)上留底是9000多,但是接手的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費余額是4132
我要怎么調(diào)成正確的
應(yīng)該調(diào)成-9000多就對了
這個怎么調(diào)
你先按照今年的每個月申報表跟你每月賬務(wù)處理進行核對,看看是否是每期是一樣的,而且你報表的應(yīng)稅稅費余額也不一定是增值稅的,還有其他稅種的,你要每月分別核對從月初到現(xiàn)在
已經(jīng)核對了,我說的就是增值稅
那所有的處理都是跟申報表是對應(yīng)上的?
就是開了幾張發(fā)票,然后沖了留底,現(xiàn)在還有留底9000多
我上面的問題你看到了嗎?那所有的賬務(wù)處理都是跟申報表是對應(yīng)上的?
對應(yīng)的,留底也一年了,一直就不對,應(yīng)該一直是負數(shù),但是都沒有體現(xiàn)
我這剛接手,想調(diào)過來,不知道怎么調(diào)
你看咱們這樣說,你今年1-9月的賬務(wù)處理與申報表的每個月都一樣嗎?銷項稅額,進項稅額,未交增值稅都一樣是嗎?
1-8月沒有開發(fā)票,上年度就有留底,9月開了發(fā)票,應(yīng)交稅金就成了開的銷項的了,資產(chǎn)負債表原來就不對,一直是0
我現(xiàn)在想要調(diào)成留底的金額,
那沒法調(diào)整的,必須跟上年度核對,找出問題,才能調(diào)整,要不不知道怎么調(diào)整