同學(xué)你好 分錄上轉(zhuǎn)出就行
老師,雖然我們是一般納稅人,但是因為也有簡易征收,因為本期開的是3%的簡易征收,所以認證的進項和上期的進項留底都不能使用,所以上個會計用的是附表4的預(yù)繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導(dǎo)致本期有稅款33926.68,請問分錄應(yīng)該怎么做呢,我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了
一般納稅人由于歷史遺留問題導(dǎo)致增值稅在財務(wù)帳面上存在借方余額,但是納稅申報表上又沒有留底數(shù)據(jù),怎么調(diào)呢
請問一下老師和同學(xué)們,賬面“應(yīng)交稅款-未交增值稅”科目存在借方余額(為稅盤維護費和購買費用)而納稅申報表上期末留抵稅額為零,是不是不對,該怎么調(diào)整呢
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請問這個要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
轉(zhuǎn)出借方記什么科目
轉(zhuǎn)到成本費用科目就行
借:管理費用 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎
同學(xué)你好 嗯 可以這樣轉(zhuǎn)出