您好,您需要先看一下他的余額表對(duì)不對(duì)?

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢(qián),但是主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢(qián),就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢(qián),要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢(qián),申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
老師,我看了一下賬里面有沒(méi)有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來(lái)的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷(xiāo)項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來(lái)說(shuō)要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒(méi)有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
請(qǐng)問(wèn)老師,我接手的一個(gè)帳套,進(jìn)項(xiàng)稅額一直有10幾萬(wàn)的余額,我查了一下前期的帳,無(wú)從查起,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)年末從來(lái)不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的所有科目,導(dǎo)致所有科目都是一堆的金額,我接手后,按各科目的余額轉(zhuǎn)完,進(jìn)項(xiàng)有10余萬(wàn)的余額,但申報(bào)表上又沒(méi)有留抵額,這個(gè)10幾萬(wàn)要怎么從帳上調(diào)整掉?
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來(lái)做賬,11月份的稅報(bào)了但是賬還沒(méi)有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒(méi)有留抵稅額這個(gè)科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫(xiě)上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
領(lǐng)導(dǎo)讓我統(tǒng)計(jì)今年的納稅,那個(gè)人所得稅能包含進(jìn)去嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
老師好,想問(wèn)下,工作中印花稅在什么時(shí)候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話(huà),金額較大,那印花稅怎么交
你好,醫(yī)院管理有限公司一般納稅人可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎,一般開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)有分公司做總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)這些是填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)金額還是總分支機(jī)構(gòu)的匯總金額?
稅務(wù)局系統(tǒng)里面利潤(rùn)表是一季度末的數(shù)據(jù),二季度數(shù)據(jù)沒(méi)有,我現(xiàn)在能將二季度和三季度數(shù)據(jù)一起合并,填在本期金額里面嗎
老師,個(gè)體戶(hù),我到匯算清繳的時(shí)候需要繳稅個(gè)稅的嗎
快手直播賣(mài)貨,類(lèi)似代理商模式,是按照差價(jià)確認(rèn)收入嗎


你是按按照最后一期的余額表錄入起初,然后后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤再更正。
其他的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,余額已對(duì)上了。但是做賬發(fā)現(xiàn)少了留抵稅額的期初數(shù)據(jù)
咱們先按余額表數(shù)據(jù)錄入。先把賬建起來(lái)。然后咱再查有什么業(yè)務(wù)錯(cuò)了再做更正分錄。
期初數(shù)據(jù)已經(jīng)全部錄完了,賬也快做完了,就是留底數(shù)據(jù)對(duì)不上啊
已經(jīng)查出來(lái)了是之前會(huì)計(jì)給的科目余額表里少了留抵稅額的期末余額,導(dǎo)致我這邊期初沒(méi)有錄入留抵稅額的數(shù)據(jù)
就現(xiàn)在找留底差異的原因。針對(duì)這個(gè)差異在調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?
就是不知道怎么調(diào)整呢
你也沒(méi)說(shuō)具體原因呢。
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來(lái)做賬,11月份的稅報(bào)了但是賬還沒(méi)有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒(méi)有留抵稅額這個(gè)科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫(xiě)上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
這里不是有說(shuō)明嗎,老師
你看下,加上了留抵稅額期初就不平衡,本來(lái)接過(guò)來(lái)的科目余額表里是沒(méi)有留抵稅額數(shù)據(jù)的,但是增值稅申報(bào)表里顯示的有2千多的留抵稅額
想問(wèn)下怎么調(diào)整可以讓這個(gè)數(shù)據(jù)平衡呢
你去檢查一下,看你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)不對(duì),我發(fā)給你正確分錄你和你的賬務(wù)處理對(duì)一下。
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。